同學(xué)你好,紅沖后不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣;
請(qǐng)問開具了發(fā)票紅沖抵減了增值稅 以前是11%的,現(xiàn)在紅沖11%開具后就把當(dāng)月開的正數(shù)發(fā)票抵減了 請(qǐng)問增值稅異地預(yù)交的能退嗎?
小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報(bào)增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請(qǐng)問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報(bào)表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝
跨年度沖紅發(fā)票可以抵扣以前年度的成本嗎?
老師增值稅專用發(fā)票紅沖了以后 就成了當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅嗎 能不能就抵扣當(dāng)月銷項(xiàng)稅呢
老師,紅沖以前年度的發(fā)票就不能抵扣增值稅了嗎?
管理費(fèi)用的養(yǎng)老保險(xiǎn)金匯算清繳填哪里?
老師,有攴具清洗消毒配送帳務(wù)實(shí)操課沒
2000×1+13%是啥啊啊啊啊啊啊
老師,這道題公允價(jià)值模式不折舊不攤銷,為啥選B
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請(qǐng)問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
我說的是我們開出去的發(fā)票,不能抵扣我們當(dāng)期的增值稅嗎?
同學(xué)你好,開出發(fā)票是做銷項(xiàng),是需要用進(jìn)項(xiàng)抵扣的;
我意思就是我們開出了銷項(xiàng),然后又紅沖了之前的銷項(xiàng),紅沖的就是負(fù)數(shù),就可以抵減我們的銷項(xiàng),不會(huì)到營(yíng)業(yè)外收入吧
同學(xué)你好,我意思就是我們開出了銷項(xiàng),然后又紅沖了之前的銷項(xiàng),紅沖的就是負(fù)數(shù),就可以抵減我們的銷項(xiàng),不會(huì)到營(yíng)業(yè)外收入吧——是的;