增值稅預(yù)繳的稅,是不退的
請問開具了發(fā)票紅沖抵減了增值稅 以前是11%的,現(xiàn)在紅沖11%開具后就把當月開的正數(shù)發(fā)票抵減了 請問增值稅異地預(yù)交的能退嗎?
請問我11月開了票交了10萬增值稅,發(fā)現(xiàn)開錯了,這個月12月我要紅沖這個票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
11月收到發(fā)票抵扣以后 11月沒產(chǎn)生增值稅,銷售方在12月把發(fā)票紅沖 重新開了一張金額的發(fā)票。請問11月需要補稅嗎
@值班付老師(不私加))請問:老師11月開銷票,12月報11月增值稅抵扣了進項,2月紅沖了銷項票,想問問11月抵扣的進項票有退回來嗎
老師,請問在10月份開具的專票,里面內(nèi)容開錯了,然后就認證了,到11月把10月份的發(fā)票紅沖了,又開具了正確的發(fā)票,現(xiàn)在11月份又把11月開具的正確發(fā)票認證了!10月份的是不是認證的是不是要轉(zhuǎn)出來
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個明細科目?
老師,匯算時先上傳年度財務(wù)報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發(fā)票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產(chǎn)負債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
那稅務(wù)局能退什么稅?
沖減開具紅字發(fā)票當期銷項稅額,
意思是稅務(wù)局不退稅 直接是抵減了當前銷項稅額 那關(guān)于所得稅呢?
對,直接抵減當期銷項稅,同時沖減收入