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小規(guī)模企業(yè),跨年紅沖了普票,(超過免稅標(biāo)準(zhǔn)已納稅)本季度申報(bào)增值稅,增值稅專用發(fā)票增值稅稅額小于普票紅沖稅額,本期未開普票,請(qǐng)問老師能互相抵扣嗎?不能的話申報(bào)表怎么處理,能溜滯下一期抵扣嗎?謝謝

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2020-10-20 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-20 17:42

你好、 銷售額是負(fù)數(shù) ,自己不能申報(bào),要去稅局申報(bào)

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你好、 銷售額是負(fù)數(shù) ,自己不能申報(bào),要去稅局申報(bào)
2020-10-20
你好,如果專票的正數(shù)-負(fù)數(shù),按照實(shí)際填在專票項(xiàng),198000普票免稅就填在免費(fèi)銷售額欄
2023-01-11
同學(xué),超過后按全額征收增值稅,上期留抵會(huì)自動(dòng)顯示,不需要填寫
2022-02-23
你好,減免明細(xì)表不要填寫,打開保存。
2024-04-03
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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