借庫存商品貸,銀行存款84732加上847.32 剩下的所有的稅款合計(jì)一塊,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款。
老師好,想咨詢一下,我們員工去稅務(wù)局代開人工勞務(wù)(發(fā)票),還有一個(gè)完稅證明,城市維護(hù)建設(shè)稅、增值稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加,是由我們公司申報(bào),請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)這邊是到電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?還是
請(qǐng)問下老師,我們是購買方,收到銷售方個(gè)人去稅務(wù)局代開的普票不含稅金額:84732 稅率:1% 稅額:847.32 還有一張電子稅務(wù)局的電子繳款憑證:增值稅:847.32 個(gè)人所得稅:254.2 城建稅:21.18 教育費(fèi)附加:20.63 地方教育附加:13.75 請(qǐng)問這個(gè)我分錄和金額具體該怎么做 開給我們的是加工費(fèi)
老師,您給看一下,3月6日繳納的增值稅是15076.54,產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77,但是我沒看懂,為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23,而且,為什么城建稅也有滯納金,但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒有滯納金?而且,這個(gè)附加稅,難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來計(jì)算的嗎?就是城建稅,不應(yīng)該是用15076.54*0.07算的嗎?為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣?請(qǐng)問完稅憑證上的6999.99是怎么得來的?
老師,您給看一下,3月6日繳納的增值稅是15076.54,產(chǎn)生的增值稅滯納金1756.77,但是我沒看懂,為什么附加稅的那張完稅憑證上也有增值稅滯納金143.23,而且,為什么城建稅也有滯納金,但是教育費(fèi)附加和地方教育附加沒有滯納金?而且,這個(gè)附加稅,難道不是用繳納的增值稅作為基數(shù)來計(jì)算的嗎?就是城建稅,不應(yīng)該是用15076.54*0.07算的嗎?為什么算的跟完稅憑證上的金額不一樣?請(qǐng)問完稅憑證上的6999.99是怎么得來的?
求售價(jià),為了開票,屬于一般納稅人 夠進(jìn)一批貨馬上就有供貨商發(fā)到客戶那里 無庫存 一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不含稅收入4萬元,稅額5200元 二:開出去發(fā)票售價(jià)已經(jīng)確認(rèn)為5萬元不含稅金額 三:此批貨物產(chǎn)生增值稅,城建稅,印花稅,所得稅由對(duì)方承擔(dān) 四:要求開票金額要算上繳納的稅款金額 五:增值稅13% 城建稅2.5% 教育費(fèi)附加1.5% 地方教育費(fèi)附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 六:請(qǐng)問要怎么算這批貨加上各種稅款金額金額開票出去給客戶 四我要怎么算出我要開的發(fā)票金額
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
謝謝老師,原來那個(gè)除增值稅以外的附加稅不是我們公司承擔(dān)的,那就不用入賬了
好對(duì)的是的不用做賬的。