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老師,你好。請問在企業(yè)實際做賬時,為什么每月都 需要做結(jié)轉(zhuǎn)本月進項稅?做這筆分錄時的金額會在報表上哪個科目上體現(xiàn)呢?

2021-12-28 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 09:19

這個銷項稅額,進項稅額不一定都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,得看你平時增值稅怎么怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9164 追問 2021-12-28 09:21

我看到前會計每月都是做借:應交稅費--增值稅--進項稅額,貸:應交稅費--待抵扣進項稅額。但是我不明白這筆分錄的金額是怎么確定的?老師請問我需要怎么確定每月這筆分錄的金額呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 09:27

我看他這個意思,是不是把績進項稅額,不管是否認證都想進入它,都是記入到待認證進項稅額里面,然后再認證的時候轉(zhuǎn)到進項稅額

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這個銷項稅額,進項稅額不一定都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,得看你平時增值稅怎么怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-28
你好等于你一月份進項稅額轉(zhuǎn)出沒有做?
2022-02-17
你好,可以補做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應交稅費…未交增值稅
2021-01-10
借:銀行存款?34400 貸:應交稅費-應交所得稅?34400 借:應交稅費-應交所得稅?34400 貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費? ?34400 ?? 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費34400 貸:利潤分配-未分配利潤34400
2022-05-17
同學你好 這個進項轉(zhuǎn)出不是這樣做的 都是 借成本費用 貸進項轉(zhuǎn)出
2022-07-04
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