您好, 預(yù)付賬款是你們支付出去了,收不到發(fā)票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,不是轉(zhuǎn)成本,也不是要收回來(lái)
上月結(jié)轉(zhuǎn)成本記賬憑證寫(xiě)的是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款100萬(wàn) 后來(lái)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,應(yīng)該是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款70萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款30萬(wàn) 這個(gè)月怎么做分錄調(diào)整啊
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶(hù)尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
已經(jīng)預(yù)付對(duì)方款項(xiàng),希望計(jì)提成本如何做賬,預(yù)付時(shí):借預(yù)付賬款貸:銀行存款,計(jì)提成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款這樣對(duì)嗎
老師,預(yù)付賬款暫估這么記賬對(duì)嗎(普通發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)) 前期已經(jīng)先付款了: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 季度末未回票,先暫估成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—服務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款—暫估 回票后: 借:預(yù)付賬款—暫估 貸:預(yù)付賬款
老師有一筆賬收不回來(lái)了,是借:營(yíng)業(yè)外支出壞賬損失 貸預(yù)付賬款 是嗎
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫(xiě)?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
是你們付出去的錢(qián),收不到發(fā)票