您好,我的理解是去年沒(méi)做帳,今年就不能紅沖了。都沒(méi)有入賬
去年購(gòu)進(jìn)的材料發(fā)票 ,去年就領(lǐng)用了 。后面今年發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,然后現(xiàn)在發(fā)票紅沖,但是沒(méi)有重新開(kāi)票 ,紅沖之后做賬材料變負(fù)數(shù)了 ,要怎么做賬務(wù)處理
老師,去年開(kāi)的發(fā)票做了收入跟成本,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,在今年把去年那份發(fā)票給紅沖了,這個(gè)要怎么做帳?
老師,去年開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有做賬,今年建賬后,把去年的發(fā)票紅沖了,分錄如何做呢
老師,跨年紅沖發(fā)票如何寫(xiě)分錄???去年開(kāi)的發(fā)票今年被退回了。
老師,我今天紅沖了上一年開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄如何做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下代扣代繳個(gè)稅股東電話(huà)能不是他本人的嗎?
老師,您好,想問(wèn)一下就是個(gè)人維修的那種維修票。要不要簽合同???稅務(wù)有沒(méi)有要求四流合一呀?
老師,22年小規(guī)模是不是有政策免增值稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)社會(huì)團(tuán)體的會(huì)費(fèi)收入和捐贈(zèng)收入要交企業(yè)所得稅嗚?
中級(jí)會(huì)計(jì)包含的財(cái)務(wù)管理科目什么意思,
匯算清繳dan年報(bào)和所得稅表都還可以作廢嗎?
老師您好,公戶(hù)上的錢(qián)取得的活期利息收入怎么做賬?
想問(wèn)下我24年1月有一票報(bào)關(guān)了,但是退稅不了,這個(gè)怎么處理
老師,我們公司個(gè)人的水電費(fèi),充值飯卡費(fèi)。在支付工資的時(shí)候走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在貸方有余額怎么沖平?
但是稅務(wù)那塊是可以紅沖的呀,賬務(wù)這塊如何處理呢
我不是很理解您的意思,既然沒(méi)入賬,賬上都沒(méi)有還需要沖銷(xiāo)什么
稅控盤(pán)這塊是可以紅沖去年的發(fā)票的,那紅沖之后,今年建賬了,我們肯定是要做賬的呀
我明白了,你這么做,去年的發(fā)票現(xiàn)在入賬 借:應(yīng)收賬款 ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 今年紅沖發(fā)票做賬 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
好的,還有一筆賬,去年因?yàn)闆](méi)有建賬,給其他公司開(kāi)發(fā)票了,今年其他公司把款打到我們公司賬戶(hù)上了,但是因?yàn)槿ツ隂](méi)有建賬,沒(méi)有數(shù)據(jù),今年收到這筆款的時(shí)候如何做賬呢
先確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款
那以前年度損益調(diào)整不是最后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄如何做呢
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利,生活愉快