你好 ;你是什么準(zhǔn)則的。這樣好判斷科目做賬 。? 你的意思是開錯(cuò)了 但是要紅沖。 那你們紅沖的金額? ?是否一致的??
老師,去年開的發(fā)票做了收入跟成本,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,在今年把去年那份發(fā)票給紅沖了,這個(gè)要怎么做帳?
老師去年8月份開錯(cuò)發(fā)票,9月份退回來重新給他們開了一筆,老板不知道退回來的發(fā)票要紅沖,到今年4月份我去開了去年8月份退回來發(fā)票做紅沖,報(bào)年報(bào)的時(shí)候今年紅沖去年的發(fā)票可不可以抵扣
老師我今年紅沖了去年的成本發(fā)票?開在了今年,那我要更正去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,想問下,今年年初開了紅沖的發(fā)票,但是去年12月份做賬的時(shí)候,把年初開的那筆發(fā)票對(duì)沖了,導(dǎo)致我今年做賬發(fā)現(xiàn)總的開票收入就不對(duì)了?跟稅局的用本年累計(jì)的收入也就不對(duì)了!這種情況,這種差額怎么辦
去年的費(fèi)用發(fā)票做了帳,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在發(fā)票更正,需要做帳務(wù)處理嗎?
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,金額一致的
你好;? 一致的話 。直接紅沖即可。? ?你紅沖后還開不 ? 你原來分錄咋掛的。 發(fā)來看看??
紅沖后不再開了。關(guān)鍵是去年2020年開的發(fā)票,今年2021年才來紅沖。
當(dāng)時(shí)的帳是這樣做的。今年開了紅沖發(fā)票后再怎么做帳才可以?
你好 ;? ? ? ?現(xiàn)在做 :借? ? ? ? 利潤分配-未分配利潤? ?; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?貸? ?應(yīng)收賬款。? ?借? ? ?利潤分配- 未分配利潤貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?
不能紅沖今年的主營業(yè)務(wù)收入跟成本是嗎?去年公司虧損35900元,這個(gè)93600搞錯(cuò)了不是收入,去年虧損的應(yīng)該是129500元,在今年才紅沖的話就體現(xiàn)不出來了吧?
你好;? 跨年了哈。 不能直接去紅沖的??
那如果去年及時(shí)發(fā)現(xiàn)紅沖了就有12萬多可以留抵企業(yè)所得稅,今年才發(fā)現(xiàn)紅沖就沒?抵了嗎?開的負(fù)數(shù)發(fā)票?
你好 ;? ? ?是的額你要 開負(fù)數(shù)發(fā)票? 走利潤分配去沖??