學(xué)員你好,你們有利潤要求嗎,如果沒有,可以考慮多轉(zhuǎn)出點成本
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導(dǎo)致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進(jìn)貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
老師,請問,公司存貨賬上多了2000多萬。需要怎么調(diào)賬?前幾年為了想上市,虛調(diào)了存貨。后面沒有上市。這兩年銷售額低于存貨了。想調(diào)下來。不知道怎么合理調(diào)好。
老師,我們是鋼材加工行業(yè),我們的實際庫存比賬上多幾千萬,沒有進(jìn)項成本今年利潤太高了,請問我這幾千萬的庫存要怎么合理消耗掉?相當(dāng)于白撿了一批貨銷售。
老師好,請問,實際工作中遇到存貨盤盈幾百萬怎么辦呢?具體原因是之前是代帳公司做賬的,根本沒管真實的存貨,每個月都沒存貨余額,但是實際上,公司肯定是有存貨的,現(xiàn)在賬要收回來,需要調(diào)賬.按正規(guī)的做賬是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,需要多交稅,但是老板不愿意,這種怎么辦呢?
老師您 好,我想請教一下,存貨計提減值損失這塊的問題,我們上市公司計提存貨跌介準(zhǔn)備,是按庫齡超過1年的比例來計提減值損失的,我們是子公司, 我也想?yún)⒓由鲜?公司的這個方法來計提,現(xiàn)在我不知道要怎么計算,存貨明細(xì)賬我從系統(tǒng)導(dǎo)出來了,直接按超過1年存貨的金額,乘以比例,算出來的金額就是損失的金額了嗎
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5萬貸:銀行5萬;收取中獎客戶個稅款項→借:庫存現(xiàn)金1萬貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅1萬;次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬;老師,這樣做會計分錄對嗎???麻煩看一下會計分錄。還有一個問題不明白→申報殘保金和稅務(wù)年報時有涉及填寫工資金額,要包含計算抽獎人員的申報金額金額在里面嗎?主要這些也不是我們員工?
公司有個土建工程竣工審計合同,是否要交印花稅?
你好,老師,補交附加稅的稅金也需要繳納滯納金嗎
老師,出口貨物成交方式CIF,海運費,保費計入其他應(yīng)付款-海運費,是吧?分錄:借:應(yīng)收-客戶 貸:主營業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款-海運費,保費 。是這樣吧
老師,用友新增的工程施工科目,在那里操作,出報表時能在存貨庫存商品體現(xiàn)
老師,您好,長期股權(quán)投資的兩調(diào)兩抵是什么?
老師,請問貨幣資金加應(yīng)收票據(jù)這兩個合起來稱什么?
老師,這題我做時,就在上面劃線部線加了個,=1500的現(xiàn)值,我分不清,之前求每月租金A時,就用了現(xiàn)值,為啥這題又不加,我搞不清楚什么時候要把現(xiàn)值加上,什么時候不加
工資計提是按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資計提?
老師,現(xiàn)在是不是全國做完工商登記,就自動完成稅務(wù)登記了
或者盤虧毀損處理
利潤目前報表是盈利,沒有分配的情況。不能進(jìn)行分配,因為我們實際的話是連續(xù)幾年虧損了。如果分配了,需要交稅
老師,多轉(zhuǎn)出點成本,是怎么說?
就是轉(zhuǎn)出到主營業(yè)務(wù)成本的時候多轉(zhuǎn)一點
那就是說進(jìn)項發(fā)票要多給一些,是嗎
你們存貨做的多的時候是不是進(jìn)項稅票多要的,現(xiàn)在是從存貨轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,不是多要進(jìn)項稅增加存貨