你好,實際庫存比賬上多幾千萬,是什么原因?qū)е掠羞@么大的差額呢??
老師,我公司是安裝監(jiān)控設(shè)備的屬于建安企業(yè),12月份跟一家企業(yè)簽訂的銷售監(jiān)控設(shè)備的合同并開具了發(fā)票,可是由于是月末最后一天開具發(fā)票金額過大,有三千多萬,票面10萬元版加班一夜開了幾百張,設(shè)備品種又很多,時間太緊張了,但是為了盡快跟甲方要錢,結(jié)果每件商品利潤開大了,有50%,其實利潤率也就7%,庫存還有一半沒有開出去,其實沒有那么大利潤,可是發(fā)票已經(jīng)不能作廢了,這個項目還要繼續(xù),還有6000多萬沒有完成,您說這個月成本可以按7%結(jié)轉(zhuǎn)嗎,實際庫存都已經(jīng)出去了,只是沒在發(fā)票上開出去
老師下午好,請教一個問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會計就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因為是虛擬暫估入庫估導致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進項發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實物只有賬面余額,,這個我們會計要怎么操作,怎么消除
你好老師,我們公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?您剛才回復說讓結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體怎么做呢,這是幾年累計下來的。我每次問完問題,繼續(xù)問的時候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝了
老師,我們是鋼材加工行業(yè),我們的實際庫存比賬上多幾千萬,沒有進項成本今年利潤太高了,請問我這幾千萬的庫存要怎么合理消耗掉?相當于白撿了一批貨銷售。
你好老師,想請問下,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),以前會計去年收了一張十多萬的服裝發(fā)票入了職工福利費(但在匯算清繳時調(diào)增了),但是我們的人員工資申報的只有幾人,現(xiàn)在專管員提示有疑點,有服裝進項但沒相應(yīng)的銷項,也沒有相應(yīng)存貨,提示預警少做收入或是虛列成本,請問我們要怎么解釋比較合理呢?這樣操作本身涉及到有哪些問題呢?
老師,我是房地產(chǎn)行業(yè),我的客戶欠我五十萬,但是它沒有錢付給我,然后它的客戶也沒有錢給它,它的客戶就把一套房子直接過戶給我們公司了,這樣操作是否可以?然后因為房子可能不止值50萬,就是可能值100萬,然后它還帶著其他兩個債務(wù)一起給我們公司,就是我房子變現(xiàn)了100萬,我需要支付給其他兩個公司合計50萬,但是發(fā)票都是直接開的客戶的抬頭,這樣操作是不是有稅務(wù)風險?就是簽訂了幾方協(xié)議,這樣是否認可?
青洽會布置會場,租賃了我們公司的物品,這個怎么開發(fā)票,稅率是多少,應(yīng)該選擇哪個稅收分類編碼?
老師,委托岀差是啥意思
老師,我們是商會,民間非盈利組織會計制度,審計因為有個員工是退休的不能發(fā)放工資,之前2022年發(fā)放的工資是借:管理費用-職工薪酬,貸:應(yīng)付工資-職工薪酬,借:應(yīng)付工資-職工薪酬,貸:銀行存款,今年6月份要求那個員工退回來工資5萬,已經(jīng)退到商會賬戶上了,請問現(xiàn)在怎么做會計分錄呢?
長期待攤費用怎么攤銷
購買 入世界中餐飲聯(lián)合會會員怎么做賬
公司購買了貨車,車貸是公戶轉(zhuǎn)到股東名下,然后從股東名下卡直接扣款,往股東名下轉(zhuǎn)車貸款時應(yīng)該怎么備注
根據(jù)您代扣代繳情況信息,系統(tǒng)已自動為您認定了代扣代繳稅費種認定的相關(guān)信息。您可通過功能:稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶査詢-幼稅人信息查詢-稅費種認定信息,進行查香若您對稅費種信息存在疑問,可咨詢您的主管稅務(wù)機關(guān)。這個增值稅異地沒有核定還需要預繳增值稅嗎
老師 我們老板買一批貨在自己4個商貿(mào)公司流通一遍又才賣出去?這種情況算虛開嗎
老師,我們小規(guī)模納稅人,我今天調(diào)增了4季度的增值稅報表,和財務(wù)報表,增加收入57萬,這樣到今年1月就超過500萬了,但是我是今天調(diào)整的,會給變成一般納稅人嗎?
一個核定征收的a公司正常注銷了,遺留下來的庫存給b公司使用,所以沒有進項,導致b公司利潤太高了
你好,遺留下來的庫存給b公司使用,是b公司做購進處理嗎??
遺留下來庫存沒有做任何數(shù)據(jù)給b公司
你好,b公司有做庫存入賬的分錄嗎??
老師,以前的財務(wù)沒有給B公司做任何分錄,沒有賬務(wù)處理
你好,B公司應(yīng)當做購進處理,這樣才可以做到庫存賬實一致啊?
老師可以清點庫存數(shù)量及金額,憑白條入賬嗎。
你好,需要取得相應(yīng)發(fā)票入賬才是的?
這個原公司都注銷了,開不出票了,這庫存要怎么入賬?
你好,原公司都注銷了,開不出票了,對于購買方來說,只能是做無票購進處理了
老師那這個會計分錄,借 庫存商品,貸 營業(yè)外收入?
你好,原公司都注銷了,開不出票了,對于購買方來說,只能是做無票購進處理了 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款等科目?