你好,你們是不是有隱瞞收入的,沒有跟人家說?

老師,我司是屬于管道行業(yè),公司外賬每月按照2%左右的稅負(fù)繳納增值稅,所得稅的話一年都是交10多萬。公司外賬自從13年被稽核后,有幾年是沒做的,但稅收確按比例正常繳納,不過賬目往來存貨外賬就沒有清楚的?,F(xiàn)在公司去年請的外賬會(huì)計(jì)離職,也沒有補(bǔ)齊以前的賬,沒有交接就走了,這種外賬我能接嗎?還有公司的發(fā)票開具都是直接開給工程單位的,實(shí)際我們供貨是供給經(jīng)銷商的,這種情況怎么辦呢?
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個(gè)問題,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個(gè)發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個(gè)發(fā)票回來后會(huì)認(rèn)證,到時(shí)實(shí)際留抵的進(jìn)項(xiàng)怎么和實(shí)際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實(shí)際的,這個(gè)不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
你好老師,我們公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項(xiàng),然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時(shí)候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實(shí)際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實(shí)相符,應(yīng)該怎么操作呢?您剛才回復(fù)說讓結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體怎么做呢,這是幾年累計(jì)下來的。我每次問完問題,繼續(xù)問的時(shí)候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝了
你好老師,剛才那個(gè)問題,公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項(xiàng),然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時(shí)候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實(shí)際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實(shí)相符,應(yīng)該怎么操作呢?你上面說:結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體該怎么做呢?那個(gè)鏈接我繼續(xù)追問的時(shí)候,總出來系統(tǒng)繁忙,只能重新再發(fā)一次,麻煩老師了。
老師好,請問,實(shí)際工作中遇到存貨盤盈幾百萬怎么辦呢?具體原因是之前是代帳公司做賬的,根本沒管真實(shí)的存貨,每個(gè)月都沒存貨余額,但是實(shí)際上,公司肯定是有存貨的,現(xiàn)在賬要收回來,需要調(diào)賬.按正規(guī)的做賬是要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,需要多交稅,但是老板不愿意,這種怎么辦呢?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


還是對方少做了入庫。
代帳公司做的賬,代帳公司做的賬都是亂做的
對方有明細(xì)賬嗎?原材料的明細(xì)賬?你單位自己有吧,你單位的和他的核對一下。
應(yīng)該是有入庫,但是一直沒出庫,代帳公司不可能把庫存的賬做的很準(zhǔn)確的,問題是現(xiàn)在公司賬都從代賬公司拿回來了,調(diào)整怎么做調(diào)整?
如果調(diào)整要調(diào)到以前年度損益調(diào)整,要交稅的,但老板肯定不干啊?
你好,我以前年度損益調(diào)整 匯算清繳就不調(diào)整