你好, 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外
老師,請(qǐng)問旅行社付給攜程平臺(tái)的廣告費(fèi)2萬(wàn)元,差額征收,這2萬(wàn)元可以抵扣嗎,還是直接做費(fèi)用
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售產(chǎn)品收入6000萬(wàn)元,房屋租賃收入1000萬(wàn)元,視同銷售收入500萬(wàn)元;(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;(3)發(fā)生銷售費(fèi)用800萬(wàn)元(期中包含廣告費(fèi)300萬(wàn)元)、管理費(fèi)用500萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元(其中向非金融企業(yè)支付利息20萬(wàn)元,按照稅法規(guī)定只能在稅前扣除10萬(wàn)元利息支出);(4)發(fā)生稅金及附加100萬(wàn)元;(5)取得投資收益100萬(wàn)元(其中國(guó)債利息收入10萬(wàn)元,直接投資于非上市居民企業(yè)股息紅利20萬(wàn)元);(6)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出80萬(wàn)元(含支付的銀行罰息10萬(wàn)元,將一筆20萬(wàn)元的公益性捐贈(zèng)直接捐給地震災(zāi)區(qū),稅收滯納金10萬(wàn)元);(7)實(shí)發(fā)工資總額300萬(wàn)元,為職工繳納的基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)50萬(wàn)元、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)10萬(wàn)元、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)30萬(wàn)元(工資和各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用均已記入上述成本、費(fèi)用)。請(qǐng)根據(jù)上述材料計(jì)算如下問題:甲企業(yè)本年度利潤(rùn)總額為()萬(wàn)元;甲企業(yè)支付的廣告費(fèi)可以在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額前扣除的金額為(
某企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元;2、發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元;會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額80萬(wàn)元。3、發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)650萬(wàn)元);管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;4、銷售稅金160萬(wàn)元(含增值稅120萬(wàn)元);5、營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元);6、計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。要求:1、廣告費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)①:扣除標(biāo)準(zhǔn)②業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=3、捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)增所得額=4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5、職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=6、職工教育經(jīng)費(fèi)是否可以稅前全額扣除,稅收滯納金是否可以稅前全額扣除,原因是什么。老師都不太會(huì)幫我做一下可以嗎
某企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:1、取得產(chǎn)品銷售收入4000萬(wàn)元;2、發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬(wàn)元;會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額80萬(wàn)元。3、發(fā)生銷售費(fèi)用770萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)650萬(wàn)元);管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;4、銷售稅金160萬(wàn)元(含增值稅120萬(wàn)元);5、營(yíng)業(yè)外收入80萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元);6、計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)31萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。要求:1、廣告費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)①:扣除標(biāo)準(zhǔn)②業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=3、捐贈(zèng)支出應(yīng)調(diào)增所得額=4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5、職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=6、職工教育經(jīng)費(fèi)是否可以稅前全額扣除,稅收滯納金是否可以稅前全額扣除,原因是什么。老師都不太會(huì)幫我做一下可以嗎
二、某事業(yè)單位為財(cái)政授權(quán)支付單位,2022年12月份發(fā)生以下相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)平行記賬的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)處理: 1、從單位零余額賬戶中提現(xiàn)8000元備用。 2、單位小李出差預(yù)支差旅費(fèi)1200元。 3、小李出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)1050元,退回現(xiàn)金150元。 4、單位購(gòu)買電腦2臺(tái),價(jià)款7000元,通過零余額賬戶支付。 5、購(gòu)入材料一批,價(jià)稅合計(jì)11300元,材料已入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 6、接受個(gè)人捐贈(zèng)款30萬(wàn)元,已存入銀行。 7、收到出租房屋租金收入6000元,存入銀行。 3、業(yè)務(wù)部門從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料2000元。 9、本月計(jì)算應(yīng)付職工工資總額50萬(wàn),扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬(wàn)元,住房公積金6萬(wàn)元,個(gè)人所得稅2.4萬(wàn)元。 10、向銀行簽發(fā)授權(quán)支付憑證,支付職工工資。 11、匯總上繳代扣職工醫(yī)療保險(xiǎn)1萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)4萬(wàn)元,住房公積金6萬(wàn)元。 12、代繳代扣個(gè)人所得稅2.4萬(wàn)元。他們需要做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄嗎
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
你講的是查賬征收的吧,我們是一般納稅人,因?yàn)槭遣铑~征收,收到的飛機(jī)票聯(lián),車票,保險(xiǎn)發(fā)票都是按照差額征稅的,平時(shí)收到的團(tuán)款發(fā)票也是普票,都是按照差額征收的,我現(xiàn)在不知道廣告費(fèi)可不可以按照差額征收
廣告費(fèi)不可以按照差額征收
老師,還在嗎
你好,在的,勞務(wù)派遣才是差額計(jì)稅的