你好 ; 紅沖了專票 就是紅沖了收入 :借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸應(yīng)收賬款或者銀行存款 ; 你抵扣是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 你月末把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)了
這月沖紅的專票,上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多,這個(gè)月做負(fù)數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師麻煩請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題 開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票10萬(wàn)后面說(shuō)明細(xì)錯(cuò)了紅沖后重開(kāi)就產(chǎn)生了負(fù)數(shù)以前開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票交了3萬(wàn)的稅紅沖后能抵扣 然后又開(kāi)了一張2萬(wàn)稅額的專票 具體怎么做賬老師 直接紅沖和正數(shù)發(fā)票都做過(guò)賬了 老師 這個(gè)問(wèn)題困擾我好久了 麻煩老師耐心解答
老師前期紅沖了增值稅專票 現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)本月全都抵扣了還交了3萬(wàn)多 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呀老師
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)專票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)抵扣了,今年9月份沖紅重新開(kāi)了,怎么做賬務(wù)處理?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)
法人的賬號(hào)登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗(yàn)證嗎?短信驗(yàn)證可以嗎?每次登錄都要驗(yàn)證嗎
請(qǐng)問(wèn)職工報(bào)個(gè)稅的工資額大于申報(bào)社保的最低工資基數(shù),那申報(bào)個(gè)稅和社保兩個(gè)工資額一定要一致嗎?
老師,請(qǐng)教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問(wèn)品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財(cái)務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來(lái)的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項(xiàng)稅按3%減按2%,那我做賬的銷項(xiàng)稅額是多少?計(jì)入出售3萬(wàn)
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會(huì)設(shè)置,非常著急
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銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好 一樣的正常結(jié)轉(zhuǎn) 只是金額負(fù)數(shù)? ?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 是這樣嗎老師
你好; 是的 。 就是這樣來(lái)轉(zhuǎn)? ?