6月可按預收賬款或應收賬款處理
7月再確認會費收入
民間非盈利組織,發(fā)現(xiàn)一張今年7月開出的票,3萬多,今年不會拿到錢了,請問現(xiàn)在怎么處理,7月開票的時候也沒有做過賬賬務處理
老師,我們是非營利組織小規(guī)模納稅人,6月份開了普票給會員收會費,6月的記賬是借應收賬款,貸會費收入。8月份銀行收到會費回款,怎么確認收入呢?分錄怎么寫?
這邊有個非盈利組織行業(yè)協(xié)會,現(xiàn)在要舉行一次活動,收到冠名贊助費,要不要繳納所得稅,這邊有個非盈利組織行業(yè)協(xié)會,現(xiàn)在要舉行一次活動,收到冠名贊助費,賬務處理怎么做,是否要開票,開什么名目的票,要不要繳納所得稅
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業(yè)費發(fā)票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業(yè)務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業(yè)費4362元,并給他開具發(fā)票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業(yè)務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發(fā)票沒開,結(jié)果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發(fā)票2181元),2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發(fā)票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
老師,非盈利組織的會費當月收入,做的是借 銀行 貸預收會費 次月才開票,那次月的發(fā)票分錄怎么做?
老師,直播行業(yè)是給稅務局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預收減少900那資產(chǎn)負債表就不平了,怎么調(diào),預收減少是因為預收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準備一個什么證明嗎?
聘用的員工是退休人員,已經(jīng)退休了又出來打工,工資怎么申報?是在勞務費那里申報嗎?需要按照勞務費扣除個稅嗎?
老師,現(xiàn)在向銀行借款10萬,應付賬款5萬,結(jié)果把10萬都付給了客戶,客戶把多出來的5萬元轉(zhuǎn)給了我司的友情個人,前財務做賬掛:其他應付款-友情個人,這樣做賬合規(guī)嗎?
老師發(fā)票金額418.7稅務局可以抵扣金額415.48老師怎么做賬呢?
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實收資本科目嗎
這樣會不會造成延遲確認收入
請問我可不可以直接在6月計入會費收入,7月開具時直接把票附在6月憑證上
那張方法好
可以直接在6月計入會費收入,7月開具時直接把票附在6月憑證上。
也就是說2種都行嗎,那種比較合規(guī)
是的,二種均是可以的,都合規(guī)