你好 你這個(gè)只需要用負(fù)數(shù)就可以的,不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 帶:應(yīng)收賬款
“已經(jīng)認(rèn)證過(guò)的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個(gè)問(wèn)題老師有考慮過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問(wèn)題嗎?如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選抵扣,但申報(bào)是忘了填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)出了紅字信息表,10月份申報(bào)時(shí),會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,怎么處理?
收到今年開(kāi)的沖紅的去年的專(zhuān)票 去年已經(jīng)抵扣了 怎么做分錄 需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
今年1月份收到的專(zhuān)票,當(dāng)月已抵扣,9月開(kāi)了紅字,客戶(hù)重新開(kāi)了普票,這部分已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是直接在表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師上月開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯(cuò)了,上月已抵扣,這個(gè)月如果沖紅重新開(kāi),進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師 去年12月份已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額 今年5月份因損壞做了進(jìn)項(xiàng)是個(gè)轉(zhuǎn)出 該怎么處理呢
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開(kāi)運(yùn)輸票一年可以開(kāi)多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問(wèn)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開(kāi)普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫(xiě)
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?