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這月沖紅的專(zhuān)票,上個(gè)月抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額8000多,這個(gè)月做負(fù)數(shù)后,也只抵回了1000多塊,那么這剩余的負(fù)數(shù)增值稅下個(gè)月還能在賬上抵扣嗎?現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)增值稅在借方有7000多。這個(gè)月要如何做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?

2020-09-15 12:10
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-15 12:33

你不需要繳納增值稅,就不用結(jié)轉(zhuǎn)的

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你不需要繳納增值稅,就不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-09-15
你好,這個(gè)待抵扣是你沒(méi)有認(rèn)證嗎?
2022-07-12
你好,如果是開(kāi)具紅字發(fā)票了,是沖減開(kāi)具紅字發(fā)票當(dāng)期的收入額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額; 借,應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷(xiāo)項(xiàng),負(fù)數(shù);
2020-08-16
你好,你的進(jìn)項(xiàng)留底在哪個(gè)科目?
2020-11-05
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 8000 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 12000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 12000
2020-10-13
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