營業(yè)成本抵消金額為 80000×40%
甲企業(yè)擁有乙企業(yè)60%的股權,從而將乙企業(yè)納入合并財務報表的編制范圍。2007年9月甲企業(yè)將賬面價值為80000元、計稅價格為100000元(相關稅費略)的一批庫存商品,以100000元的價格出售給乙企業(yè),后者將其作為庫存材料核算。年末,該批存貨尚有40%在庫,25%已經(jīng)計入乙企業(yè)當年銷售成本,35%包括在乙企業(yè)期末在產(chǎn)品成本中(該在產(chǎn)品總成本90000元可變現(xiàn)凈值93000)。該在庫存貨的年末可變現(xiàn)凈值為31000元,乙企業(yè)因此計提存貨跌價準備9000元。甲企業(yè)編制的合并財務報表時,對“營成本”項目的抵消金額應為()元
甲企業(yè)擁有乙企業(yè)股權的60%,從而將乙企業(yè)納入合并財務報表的編制范圍。2×14年9月甲企業(yè)將賬面價值為80000元、計稅價格為100000元(相關稅費略)的一批庫存商品,以100000元的價格出售給乙企業(yè),后者將其作為庫存材料核算。年末,該批存貨尚有40%在庫,25%已經(jīng)計入乙企業(yè)當年銷售成本,35%則包括在乙企業(yè)期末在產(chǎn)品成本中(該在產(chǎn)品總成本9000037元,可變現(xiàn)凈值93000元)。該在庫存貨的年末可變現(xiàn)凈值為31000元,乙企業(yè)因此計提存貨跌價準備9000元。甲企業(yè)年末編制合并財務報表時,對“營業(yè)成本”項目的抵銷金額應為()元。A.100000B.92000C.85000D.8000答案是C,請問是怎么算的?
甲企業(yè)擁有乙企業(yè)股權的60%,從而將乙企業(yè)納入合并報表的編制范圍。2009年9月甲企業(yè)將賬面價值為80000元、計稅價格為100000元的—批庫存商品,以100000元的價格出售給乙企業(yè),后者將其作為庫存材料核算,相關稅費略。年末,改批存貨尚有40%在庫,25%已經(jīng)計入乙企業(yè)當年銷售成本。35%則包括在乙企業(yè)期末在產(chǎn)品成本中(該在產(chǎn)品總成本90000元,可變現(xiàn)凈值93000元)。該在庫存貨的年末可變現(xiàn)凈值為31000元,乙企業(yè)因此計提存貨跌價準備9000元。甲企業(yè)年末編制合并財務報表時,對營業(yè)成本項目的抵消金額為?A100000B92000C85000D8000存貨項目的報告價值應為?A1400000B1392000C1391000D1000000
甲企業(yè)擁有乙企業(yè)60%的股權,從而將乙企業(yè)納入合并財務報表的編制范圍。2×17年9月,甲企業(yè)將賬面價值為80000元、計稅價格為100000元(相關稅費略)的一批庫存商品,以100000元的價格出售給乙企業(yè),后者將其作為庫存材料核算。年末,該批存貨尚有40%在庫,25%已經(jīng)計入乙企業(yè)當年銷售成本,35%則包括在乙企業(yè)期末在產(chǎn)品成本中(該在產(chǎn)品總成本90000元,可變現(xiàn)凈值93000元)。該在庫存貨的年末可變現(xiàn)凈值為31000元,乙企業(yè)因此計提存貨跌價準備9000元。甲企業(yè)年末編制合并財務報表時,對“營業(yè)成本”項目的抵銷金額應為()元。
甲企業(yè)擁有乙企業(yè)60%的股權,從而將乙企業(yè)納入合并財務報表的編制范圍。2007年9月甲企業(yè)將賬面價值為80000元、計稅價格為100000元(相關稅費略)的一批庫存商品,以100000元的價格出售給乙企業(yè),后者將其作為庫存材料核算。年末,該批存貨尚有40%在庫,25%已經(jīng)計入乙企業(yè)當年銷售成本,35%包括在乙企業(yè)期末在產(chǎn)品成本中(該在產(chǎn)品總成本90000元,可變現(xiàn)凈值93000)。該在庫存貨的年末可變現(xiàn)凈值為31000元,乙企業(yè)因此計提存貨跌價準備9000元。甲企業(yè)編制的合并財務報表時,對“營業(yè)成本"項目的抵消金額應為()元
老師,業(yè)務單據(jù)流程走完就直接付款了,這個還用走其他應付款嗎
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老師,我們公司是搞大宗商品鋅錠批發(fā)的。有貨物的交割,但是在沒有收到進項時先開銷項給下游了。當月進項票也都進來了。稅務老師說先銷后進這樣不行,請問怎么合理的跟他解釋
老師,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳補稅100分錄
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老師,在銀行開戶的費用我記在管理費用的辦公費可以嗎?