您好,都可以的,這個(gè)沒有關(guān)系
老師,去年的獎(jiǎng)金,1月下旬發(fā)放的,我這個(gè)月申報(bào)。對(duì)個(gè)人匯算清繳有影響呢?就是這次匯算清繳如果滿足條件,可以退稅麼?
老師,匯算清繳完成后,需要退稅300,我沒有印象 我點(diǎn)了什么,現(xiàn)在我去一般退抵稅管理申請(qǐng)匯算清繳退稅,顯示是0,在辦事項(xiàng)那有一個(gè)稅務(wù)事項(xiàng)通知書,顯示已經(jīng)受理多繳退抵事項(xiàng),是不是我就不用管了,直接等退稅就可以
老師您好,我一季度申報(bào)有利潤(rùn),繳納了企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)還沒有做匯算清繳,我上一年是有虧損的,那這樣我做完匯算清繳之后是申請(qǐng)退稅還是,已交稅款算作預(yù)交稅款了
您好!老師我報(bào)完公司匯算清繳,當(dāng)天有一筆匯算清繳退稅自動(dòng)退回手續(xù)己辦理!請(qǐng)問這是怎么回事呢?
老師您好,我有一個(gè)戶是新企業(yè),匯算清繳完了有退稅,這個(gè)退稅申請(qǐng)什么時(shí)候提交比較合適,在5月31日之前還是之后?
2024年年末暫估20萬成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬,已經(jīng)交了1萬塊錢稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我們租賃對(duì)方公司的設(shè)備,但是對(duì)方的這臺(tái)設(shè)備采購的時(shí)候沒有發(fā)票,這樣我們的租賃費(fèi)能稅前抵扣么?
老師,麻煩問下,有一張進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證,但在認(rèn)證系統(tǒng)里查不到,同一天同一單位開進(jìn)來的另外一張發(fā)票可以查到,全量發(fā)票可以查到,認(rèn)證模塊了就是查不到,這是什么情況?
6月發(fā)5月的工資,工資表里扣的是5月的個(gè)人部分醫(yī)社保吧?
老師,我們是出口企業(yè),給客戶郵寄了打樣的樣品,對(duì)方給我們轉(zhuǎn)了費(fèi)用,這筆費(fèi)用我們沒有報(bào)關(guān)的,那這筆費(fèi)用需要做收入還是營(yíng)業(yè)外收入?收入需要繳納增值稅嗎?
我們本月銷售了一批貨物200萬元已開票,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)未開票支付了50萬元,銷售的貨物是確認(rèn)收入做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那這未開票的五十萬成本是入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是預(yù)付賬款?合同上的金額也是五十萬。只是對(duì)方?jīng)]有開票給我們。還是做暫估,摘要寫暫估成本掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本五十萬,
老師好,一般納稅人,月銷售額不超過10萬元,附加稅的減免政策是什么?
老師,您好!公司購買的報(bào)刊可以開專票來抵扣增值稅嗎?
老師好,問一下固定資產(chǎn)以殘值價(jià)格進(jìn)行報(bào)廢處置,但沒有和對(duì)方簽合同,對(duì)方也不需要發(fā)票,這種情況印花稅計(jì)稅金額是按含稅還是未含稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為什么0在貸方