您好,不用,直接走銀行存款就可以
老師,單位員工預(yù)支2000元出差。這個(gè)人有其他應(yīng)付款,有其他應(yīng)收款,可以都走一個(gè)科目嗎也就是預(yù)支的這個(gè)錢走其他應(yīng)付款。
老師,這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單為什么沒有涉及到其他應(yīng)付款呢,直接就走了庫存現(xiàn)金呢
老師,老板從企業(yè)借支走的其他應(yīng)收款,企業(yè)又從老板那借款,走其他應(yīng)付款,這兩個(gè)能不能直接核銷
老師,公司收回的貨款承兌匯票,老板直接拿走了,賬務(wù)處理:借其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)付票據(jù),
郭老師法人報(bào)票我直接走其他應(yīng)付款可以吧,就是發(fā)票當(dāng)附件 ,也不用報(bào)銷單了
2024年年末暫估20萬成本,年初取得發(fā)票已紅沖,但是所得稅匯算清繳稅務(wù)局讓調(diào)增20萬,已經(jīng)交了1萬塊錢稅,賬務(wù)上還應(yīng)該怎么處理?
我公司在京東平臺(tái)賣貨,在京東平臺(tái)上收到客戶付款300元,這筆交易京東平臺(tái)收傭金24元,交易服務(wù)費(fèi)8元,還有隨單送的京豆2元,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬,怎么確認(rèn)收入,
有個(gè)固定資產(chǎn)清理,然后增值稅報(bào)表和賬上差這筆錢,怎么修改?
社保單位部分和個(gè)人部分都要計(jì)提嗎?,分錄怎么寫
有以下問題需要跟你確定一下:1.應(yīng)交增值稅是(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅2%)? 2.比如開票金額704862.5元,其中銷項(xiàng)稅額是58199.66元。異地需要預(yù)繳稅款2% 預(yù)繳增值稅12933.26元、收取對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)項(xiàng)55000元,進(jìn)項(xiàng)有多的情況下可以退稅嗎?
老師,我更改了24年的個(gè)稅申報(bào),減少了一個(gè)人,當(dāng)時(shí)借是管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款法人,以前年度的現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)分錄?
財(cái)務(wù)費(fèi)用跟應(yīng)付利息有啥區(qū)別
我們是房產(chǎn)企業(yè),預(yù)售階段,繳納印花稅,什么時(shí)候交呢?按備案簽訂的合同總金額計(jì)算繳納?還有房產(chǎn)稅,售樓部,樣板間,辦公場所,地下停車場,凡是已經(jīng)投入使用的是不是都要繳納房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是啥
工商年審問題。公司是:餐飲管理有限公司 在填報(bào)-統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)中 批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)企業(yè)經(jīng)營形式(選填) 這需要選嗎?
財(cái)務(wù)報(bào)表里那里最直觀的看 近三年?duì)I業(yè)額
好的好的,我知道了
是的, 是的,就是這樣的
往來上怎么掛的,我掛的往來單位,就是客戶供應(yīng)商那種
應(yīng)付賬款-**單位就可以
生出來的憑證是應(yīng)付賬款
你可以加后面的二級(jí)科目
我想走其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款? ?可以嗎
這種是計(jì)入應(yīng)付賬款好些