下午好親,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅,如何做分錄呢?
老師,如果2024年匯算清繳2023年度企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅部分怎么做分錄?
小企業(yè)準(zhǔn)則下,2024年匯算2023年企業(yè)所得稅補(bǔ)繳100萬(wàn),怎么入賬
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年繳納2023年的匯算清繳所得稅怎么做分錄
2024年做23年企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅。這一筆補(bǔ)稅的憑證分錄怎么做?用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,對(duì)方開(kāi)的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對(duì)方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務(wù)*免耕施肥;現(xiàn)代服務(wù)*沙漠化土地治理勞務(wù)費(fèi);現(xiàn)代服務(wù)*退化草原改良機(jī)耕費(fèi) 2、建筑服務(wù)*退化草原修復(fù);建筑服務(wù)*黑土坡治理;建筑服務(wù)*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報(bào)?
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用走以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)提補(bǔ)交 借:所得稅費(fèi)用100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交企業(yè)所得稅100 實(shí)際繳納稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸:銀行存款100
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎
對(duì)的,親,小企業(yè)準(zhǔn)則