同學你好,差額的這些人員還需要申報個稅的。
老師有幾個差額征稅的問題需要問一下您 1、勞務(wù)派遣派出去的員工用工單位支付多少工資個稅就要申報多少嗎?可以有差額嗎? 2、增值稅申報表附列資料里面有個5%征收率第10列本期發(fā)生額和11列本期扣除的,是相等的嗎?第10列填報數(shù)要根據(jù)賬上的成本還是要根據(jù)11列? 麻煩給詳細解答一下吧,謝謝
人力派遣公司,想用差額計稅,是開票的時候直接選擇差額開票嗎?比如收到40萬,支付給員工工資15萬,差額就是25萬,那這15萬是直接我們公司幫申報個稅就可以了?還是要怎么開發(fā)票??
老師,勞務(wù)派遣代用工單位支付的工資社保,在申報增值稅的時候直接差額征稅 那么差額的這些還需要申報個稅嗎
老師好,勞務(wù)派遣單位,差額計稅,該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資,那勞務(wù)派遣單位的服務(wù)費收入分錄怎么寫啊,用人單位把員工工資和服務(wù)費一起支付了
你好老師,請問我們是5%差額征稅的勞務(wù)派遣公司,那對于用工單位來說,我們把人派到用工單位去上班,用工單位給我們支付這些派遣員工的社保工資等由我們代發(fā),那這些費用用戶單位是否可以當做成本費用抵減企業(yè)所得稅?
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?