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你好老師,請問我們是5%差額征稅的勞務派遣公司,那對于用工單位來說,我們把人派到用工單位去上班,用工單位給我們支付這些派遣員工的社保工資等由我們代發(fā),那這些費用用戶單位是否可以當做成本費用抵減企業(yè)所得稅?

2024-11-19 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-19 09:44

你好,可以的,你們需要給他申報。

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快賬用戶8137 追問 2024-11-19 09:44

我們給用工單位開票,用工單位就可以用發(fā)票抵減他他們的企業(yè)所得稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-19 09:45

是的對的是的對的

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快賬用戶8137 追問 2024-11-19 09:46

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-19 09:48

不用客氣,工作愉快

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你好,可以的,你們需要給他申報。
2024-11-19
你好;? 那發(fā)票是開給你公司的還是開給誰的;才好判斷的? ?
2023-05-31
你好,這個不是工資,社保不用加在里面。
2024-10-23
您好,商業(yè)保險這個是不可以的
2021-08-28
同學你好 個稅不是你們申報的吧 你們按照發(fā)票來做 計入費用
2022-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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