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老師有幾個(gè)差額征稅的問(wèn)題需要問(wèn)一下您 1、勞務(wù)派遣派出去的員工用工單位支付多少工資個(gè)稅就要申報(bào)多少嗎?可以有差額嗎? 2、增值稅申報(bào)表附列資料里面有個(gè)5%征收率第10列本期發(fā)生額和11列本期扣除的,是相等的嗎?第10列填報(bào)數(shù)要根據(jù)賬上的成本還是要根據(jù)11列? 麻煩給詳細(xì)解答一下吧,謝謝

2020-08-26 23:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-27 08:39

1,是的,不存在差額 2,如果本期發(fā)生的可以扣除項(xiàng)目在本期全額扣除,這兩個(gè)金額相等的,帳上的可扣除成本填列

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1,是的,不存在差額 2,如果本期發(fā)生的可以扣除項(xiàng)目在本期全額扣除,這兩個(gè)金額相等的,帳上的可扣除成本填列
2020-08-27
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來(lái)做 多做的費(fèi)用要調(diào)增 2.恩 這個(gè)可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有發(fā)票的,無(wú)發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細(xì)表-30行-其他 里
2021-05-19
同學(xué)你好 問(wèn)題不完整
2022-12-21
是對(duì)的,等會(huì)我去看下 ,你專票是自己開(kāi)嗎,
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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