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乙公司為增值稅一般納稅人,本年5月申報(bào)期內(nèi)繳納4月應(yīng)繳納的增值稅后,“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”科目無余額,本年5月發(fā)生允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)200000元,銷項(xiàng)稅額合計(jì)為210000元,當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅30000元

2021-12-22 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-22 21:44

你好,具體什么問題? 增值稅30000元的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸銀行存款

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你好,具體什么問題? 增值稅30000元的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸銀行存款
2021-12-22
你好 當(dāng)月應(yīng)交=銷-進(jìn) 不是14-13=1嗎?你的應(yīng)納是14 還有什么
2022-04-28
同學(xué)您好,5月, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
2022-03-11
同學(xué)您好,5月, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
2022-03-11
您好這個(gè)還有其他條件嗎
2023-10-16
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