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3企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”賬戶月初余額為0,當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)35萬元,可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)15萬元。要求:計(jì)算企業(yè)(一般納稅人)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額(列式計(jì)算過程)。

2022-07-08 15:48
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 15:48

同學(xué)你好 :計(jì)算企業(yè)(一般納稅人)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額(列式計(jì)算過程)。=35-15=20萬;

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快賬用戶x5qi 追問 2022-07-08 15:54

就這么點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 15:55

同學(xué)你好,就這么點(diǎn)嗎——按上面的已知條件,就這些的;

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同學(xué)你好 :計(jì)算企業(yè)(一般納稅人)當(dāng)月應(yīng)納增值稅額(列式計(jì)算過程)。=35-15=20萬;
2022-07-08
你好,具體什么問題? 增值稅30000元的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸銀行存款
2021-12-22
同學(xué)你好,1,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=250+15-130-75=60萬元。 2,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,100萬元,貸,銀行存款,100萬元。 3,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,50萬元,貸,銀行存款,50萬元。 4,少交時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),250萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,15萬元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),130萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金125萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,10萬元。 同時(shí),借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,10萬元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,10萬元。 多交了增值稅,可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2022-06-11
您好!當(dāng)月應(yīng)交增值稅=250-130+15-75=60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅60 實(shí)際繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 貸:銀行存款100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 貸:銀行存款50 多交時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)40 少交時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10
2022-06-06
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)30 貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金150 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)260 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅120
2022-06-11
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