同學您好,5月, 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進項稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應交稅費—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應交稅費—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
乙公司為增值稅一般納稅人,本年5月申報期內(nèi)繳納4月應繳納的增值稅后,“應交稅費一應交增值稅”科目無余額,本年5月發(fā)生允許抵扣的進項稅額合計200000元,銷項稅額合計為210000元,當月繳納當月應繳納的增值稅30000元
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項稅額00000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計為000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為72元。當月應交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,6月上交5月未繳增值稅的會計分錄
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項稅額800000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計為60000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為720000元。當月應交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,5月未轉(zhuǎn)出未交增值稅的會計分錄,6月上交5月未見增值稅的會計分錄
公司是一般納稅人,都是當期繳納上月的增值稅,銷項稅額始終會大于進項稅額,平時不存在預繳增值稅或其他情況。剛入職公司,發(fā)現(xiàn)以前會計對于增值稅的分錄處理是這樣的,如當期是8月,則在月末時計提8月的增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬,貸:應交稅費-未交增值稅 5萬。當9月繳納時,分錄為繳納8月增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 5萬,貸:銀行存款 5萬。 我想問,不用結轉(zhuǎn)進項、銷項稅額這些也可以嗎?
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)2021年11月份,公司當月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅50000元。(2)2021年12月份,公司當月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份,公司當月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進項稅額合計為195050元。當月實際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請應用所學知識分析以上業(yè)務,并進行會計核算處理。
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時候結果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計算有合同部分產(chǎn)品的成本時,直接用第一部的就算結果算,還是單價再算一遍,這兩種方法算下來的結果,因為小數(shù)點,結果會有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個月進項稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個月需要抵扣的進項稅額,在統(tǒng)計申報的時候,上個月已經(jīng)勾選統(tǒng)計的發(fā)票又被統(tǒng)計了一次,這個要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報銷,這樣可以是吧
匯算清繳時以前年度虧損,需退稅100元,這個不想退,因為公司是買來的,能在調(diào)整表中的其他項調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司。現(xiàn)在填報企業(yè)所得匯算清繳。請問什么情況下要填報(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動保存還是需要八實際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購菊花,打款到村委會,然后由村委會打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費用要怎么入賬