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公司為增值稅一般納稅人,采用一般計稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項稅額00000元,發(fā)生增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出共計為000元,可抵扣的增值稅進項稅額共計為72元。當(dāng)月應(yīng)交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費的會計分錄,6月上交5月未繳增值稅的會計分錄

2022-03-11 00:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 01:15

同學(xué)您好,5月, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進項稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000

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同學(xué)您好,5月, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進項稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
2022-03-11
同學(xué)您好,5月, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? 800000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (進項稅額轉(zhuǎn)出)? 60000 ? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)? 720000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? ? ? 銀行存款? 100000 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?40000 ? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅? ?40000 6月, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅? 40000 ? 貸:銀行存款? 40000
2022-03-11
您好這個還有其他條件嗎
2023-10-16
1、計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅金額=800000%2B60000-720000=140000 2、借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 100000,貸:銀行存款,1000000 4、借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,40000,貸:銀行存款,400000
2022-10-17
你好,具體什么問題? 增值稅30000元的分錄 借應(yīng)交稅費-已交稅金 貸銀行存款
2021-12-22
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