同學你好 對的 這個抵減就行了
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預繳的2個點預繳稅款。這兩個點相當于是提前預繳了。那我下月應繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預繳的這兩個點,可以用來充當進項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師,我們是路橋施工企業(yè),9月有異地的合同施工,也有當?shù)氐暮贤┕ぃ加虚_發(fā)票,異地的開完票就要在異地繳納增值稅,所得稅和印花稅?那關于這些稅的分錄怎么做???尤其增值稅的,計提怎么做呢,因為我們是小規(guī)模,還有一部分當?shù)氐氖┕さ母鞣N稅款不是需要在10月才繳納嗎?不知道賬怎么做了
我四月做了這個,,8月才去預繳,,,不知道怎么沖,,, 就是應交稅費--預繳增值稅沖了應交稅費--銷項稅嗎? 之前不知道是異地工程,8月才看到合同是異地,才弄得外經(jīng)證預繳
為什么有些公司,外地的項目也不做異地稅費的預繳,得甲方有要求才做預繳?他公司開票內容是“建筑服務*裝飾服務”。 因為以前我所在的公司,不管甲方有沒有要求預繳,只要是外地的工程,我們都會去做預交的,所以,現(xiàn)在遇到了一家得甲方要求才需要做預繳,所以就很不明白為什么會有公司這樣操作?這樣操作也是OK的嗎?
我們是建筑公司,之前異地項目預繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發(fā)票,是另外的項目開出去的工程收入發(fā)票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預繳的增值稅呢
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個體戶需要所得稅年報和工商年報嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅。現(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請問外貿(mào)企業(yè),會計憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會不會跟之前所簽資料進行對比呢?
銀行賬戶維護費計入管理費用還是財務費用?
養(yǎng)豬場,是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報稅務,一般還需向哪些主管部門提供報表?
老師,您好!請教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機器設備到達車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設備 中嗎?待全部安裝完畢,到達可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設備 科目中的金額分攤到所有的機器設備上,可以嗎? 謝謝老師指導!
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝