不是進(jìn)項 你的這兩個點 以后抵扣申報的增值稅 也就是銷項減去進(jìn)項之后的增值稅
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預(yù)繳的2個點預(yù)繳稅款。這兩個點相當(dāng)于是提前預(yù)繳了。那我下月應(yīng)繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預(yù)繳的這兩個點,可以用來充當(dāng)進(jìn)項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進(jìn)項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預(yù)繳2個點的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
請問下,我們是一般納稅人,那么在本省外地的項目是不是都要根據(jù)發(fā)票開票金額來去預(yù)繳呀?我們之前是小規(guī)模,季度不超30萬就不用去預(yù)繳增值稅,那這個月開始我們升級為一般納稅人是不是就不存在這些優(yōu)惠政策呀?就是開多少就要按2個點去預(yù)繳多少呀?
老師您好,公司有個異地的建筑工程,想咨詢?nèi)绻@個月開了發(fā)票,次月報稅前才去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2個點增值稅是不是可以?那如果次月銀行才扣款,那這個月怎么做賬,怎樣計提預(yù)繳的稅金?
老師 請問一下 小規(guī)模公司 現(xiàn)在還是開一個點的票了 我們要給一般納稅人開建筑服務(wù).勞務(wù)費(fèi) 我們是四川 這個工程地點是在重慶 也超過了30萬元 我們需要開外經(jīng)證和預(yù)繳稅款 是嗎 預(yù)繳的時候也只是預(yù)繳一個點的 還有就是 我2月份還沒有領(lǐng)票 但是我想現(xiàn)在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填寫本可以購買的發(fā)票和需要增量的合計了 對嗎 還是需要把票開完了才增量呢
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費(fèi),算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費(fèi)用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
應(yīng)交的稅費(fèi)=銷項稅—進(jìn)項稅。 在銷項全部拿材料票來充,或者拿充了百分之97或者98的這個前提下, 那異地預(yù)繳的2個點增值稅,應(yīng)該是提前預(yù)繳稅費(fèi)。銷項稅不變的情況下,是不是就意味著進(jìn)項票可以少開2個點。就是銷項—進(jìn)項=0。那這2個點的預(yù)繳稅款怎么提現(xiàn)?
你們要按照真實的業(yè)務(wù)來取得進(jìn)項。不要想找票。