正規(guī)的,只要自己開了發(fā)票,就不管人家要求沒要求你們預繳,都得去預繳,異地預繳,這個是正規(guī)的程序
我司承接的一項勞務分包,甲方是中字開頭的國企建筑公司,之前我司的會計一直將稅款繳在我公司所在地,沒有在項目所在地去預繳,但是一年多了,外省的稅務機關也沒有說有什么問題,甲方拿著我們的發(fā)票抵扣進項也沒有什么問題,是因為是國企所以對稅款必須繳在當?shù)貨]有要求么?
老師,請教一個問題: 這邊稅務要求項目工程預繳要在次月的申報期才能預繳,但是總公司又要先預繳才能開發(fā)票,以前我們是當月先去稅局預繳,然后拿完稅證明到總公司開發(fā)票給發(fā)包方,現(xiàn)在稅務當月工程款不讓預繳,要等到次月申報期才能交,總公司 沒有預繳又不肯先給開票,稅務說如果是預收款的話,可以在當月預繳,現(xiàn)在急著開票想知道預收款和工程款預繳或者抵減的時候會有什么區(qū)別嗎?現(xiàn)在是預繳時間對不上
老師,關于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發(fā)票就可以抵扣?
為什么有些公司,外地的項目也不做異地稅費的預繳,得甲方有要求才做預繳?他公司開票內(nèi)容是“建筑服務*裝飾服務”。 因為以前我所在的公司,不管甲方有沒有要求預繳,只要是外地的工程,我們都會去做預交的,所以,現(xiàn)在遇到了一家得甲方要求才需要做預繳,所以就很不明白為什么會有公司這樣操作?這樣操作也是OK的嗎?
老師,外經(jīng)證開了后,就要預繳了嗎?現(xiàn)在異地預繳,是直接在電子稅務局里面操作預繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預繳的時候,預繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預繳的時候,怎么計算預繳的稅款?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
所以這家公司的操作是不對的? 因為我也是剛來這里上班,發(fā)現(xiàn)他們操作跟我以前的公司不一樣,我一臉懵。 然后我也不知道要不要去給他們糾正;還是說,不要去破壞人家原有的規(guī)矩,人家以前怎么做,我就跟著怎么做?
那你看下他預繳的時間對不對 開了發(fā)票,次月15號之前預繳都可以的
往月 異地項目的發(fā)票的稅費早就交在本地了,交齊了,只是沒有給外地交。也沒有做跨區(qū)域涉稅事項等級。 如果我給他們糾正的話,往月在本地交的稅費是不是還需要做更正申報,做退稅?
那不行 異地工程必須在異地預繳 需要更正 你不預繳的話,以后查到的話也需要補上