好 ;你們實際這個 應該是一致才行的 。 有代發(fā)的情況嗎

老師,我接手這家公司的賬。他們開的入庫單這些都不是我們公司的名稱,是別家的,在我們公司掛的應付賬款,現(xiàn)在退貨出去,出庫單也是開的別家的。我讓他們寫個情況說明附后面可不可以
老師,有一批貨只是幫人家走貨,我們不入庫,但我們公賬轉出去,廠家也開票過來了,現(xiàn)在我們要開票出去,人家只要3萬的票,這樣賬面庫存我們就不對了
老師,現(xiàn)在有一供應商業(yè)務員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務記錄,最開始是以送貨單公司名做入庫,后來又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單?,F(xiàn)在的問題是這個業(yè)務員說原來那家公司只有他和老板兩個人,意見不和分開了,公司也注銷了,然后注銷前的業(yè)務是誰負責的誰就去找相關公司要賬,與另外一個人無關,現(xiàn)在這個業(yè)務員要求付款給他或者他的公司,過來我們公司大吵,請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒有風險?
老師好,有家企業(yè)因為他們不在甲方的供應商庫里面,我們在庫里面,所以要掛靠我們,他們都有勞務資質和承包資質,即便是這樣我們是不是也不能全部分包給他們,因為作為總包的我們來說不能把主體也分包出去,我想不明白這種情況的掛靠我要怎么和他們簽訂合同,之前的沒資質和沒公司的我現(xiàn)在能知道簽訂勞務經(jīng)營合同,讓他們給我們開3個點的發(fā)票,但是現(xiàn)在這個人家什么資質都有掛靠我們,我們要怎么簽訂合同呢
老師,我們是國際貨代公司,我們開票給客戶包括報關,空運等業(yè)務,開的是國際貨代免稅發(fā)票,這次客戶說要退稅需要有稅點的報關發(fā)票,我們讓我們的報關行開,實際就這家報關行報關的,報關行要我們出個情況說明證明是我們讓他開的,我想讓客戶直接把報關費打給報關行,而且報關單上也是客戶的名稱,我們不經(jīng)手這個報關費,所以我們不需要寫這個情況說明,寫了反而是我們讓報關行代開的
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務擔保費是不是計入到財務費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構做了一個擔保。
老師,業(yè)務員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務局方的財務報表和財務軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
老師,我單位一輛汽車已購入一年,原值30萬,今年由于被泡水,15萬賣給拍賣行,保險公司理賠了5萬,二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票,這個應該如何賬務處理
業(yè)主個人繳納物業(yè)費,要開公司抬頭的發(fā)票,這可怎么辦
請問:中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么?單位用立方米會有稅務風險嗎
我因為算錯收到小額退稅款,怎么做帳昵?
是啊,最好是一致才對。不存在代發(fā),我們有自己的庫管這些。主要是我們的庫房和開出入庫的公司的庫房在一起,當時他們可能不想麻煩,就直接用了人家的出入庫單?,F(xiàn)在就想問下老師,有什么辦法能挽救下
你好 ;那說明你們 自己開單子的和實際出庫肯定不對 找?guī)旃芎藢Α? 去盤點下
這個肯定是有問題,接手過來領導還有些問題沒有處理好。我也沒法盤,現(xiàn)在就是做賬的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,開的出入庫單都不是公司的抬頭,簽字倒是公司的員工。我可不可以當成是拿錯了單子,把抬頭改下
你好 ;你必須要去做盤點。 不然 到時賬實庫存不符合? 會與你有關系的? 怕影響你??
好的,謝謝老師提醒。我知道的他們就存在空庫了,但是賬上還有。哎,感覺這公司的賬好亂
你好 ;? ?是的。必須要去盤點哈