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7月31日應(yīng)付當(dāng)月職工薪酬4800,該職工是退休返聘人員,只扣除12元工會(huì)費(fèi),不涉及社保。因出納工作失誤,實(shí)際支付了4788.8,多付了0.8元,8月份調(diào)賬,怎么做分錄??或者7月工資冊(cè)是否需要重做?

2025-08-12 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-12 19:31

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付職工薪酬

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你好, :(1)對(duì)行政管理部門(mén)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資1.2萬(wàn)元。 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 (2)對(duì)一條外購(gòu)的生產(chǎn)線進(jìn)行改良,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部改良工程人員工資3萬(wàn)元(滿足資本化條件)。 借:在建工程,貸:應(yīng)付職工薪酬 (3)為公司總部下屬25位部門(mén)經(jīng)理每人配備汽車(chē)一輛免費(fèi)使用,假定每輛汽車(chē)每月折舊0.08萬(wàn)元。 借:管理費(fèi)用 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:累計(jì)折舊 (4)將5臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12萬(wàn)元,市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元(不含增值稅)。 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     貸:庫(kù)存商品   借:管理費(fèi)用     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利
2022-09-06
您好 1)1日,企業(yè)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,從銀行提取現(xiàn)金2000元。 借 庫(kù)存現(xiàn)金2000 貸 銀行存款2000 2)2日,企業(yè)用現(xiàn)金支付購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用400元。 借 管理費(fèi)用400 貸 庫(kù)存現(xiàn)金400 3)3日,采購(gòu)員張明去湖北采購(gòu)材料,委托銀行辦理外埠存款10 000元。 借 其他貨幣資金10000 貸 銀行存款10000 4) 5日,銷(xiāo)售人員陳玲從財(cái)務(wù)預(yù)借差旅費(fèi)1000元,財(cái)務(wù)以現(xiàn)金支付。 借 其他應(yīng)收款10000 貸 庫(kù)存現(xiàn)金1000 5)9日,企業(yè)收到南昌利華公司上月所欠貨款12 000元的銀行轉(zhuǎn)賬支票一張。企業(yè)將支票和填制的進(jìn)賬單送交開(kāi)戶銀行。 借 銀行存款12000 貸 應(yīng)收賬款12000 6)10日,陳玲報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)1200元,財(cái)務(wù)以現(xiàn)金補(bǔ)付余款。(7)18日,采購(gòu)員張明用外埠存款購(gòu)買(mǎi)材料,實(shí)際支付材料價(jià)款6 000元,增值稅780元。(8)20日,張明返回企業(yè)時(shí),銀行已將多余款項(xiàng)3 220元退回企業(yè)開(kāi)戶銀行。(9)31日,企業(yè)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺600元。原因正在調(diào)查。(10)31日,發(fā)現(xiàn)短缺的現(xiàn)金是由于出納員張華的工作失職造成的,應(yīng)由其負(fù)責(zé)賠償,金額為300元,另外300元沒(méi)辦法查清楚,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)做管理費(fèi)用。
2024-06-26
你好同學(xué),題目資料不全
2023-02-10
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