你好,你的意思是之前已經(jīng)確認(rèn)收入但現(xiàn)在又開發(fā)票了 怎么處理?之前已經(jīng)申報無票收入申報了嗎
請問老師收一年的服務(wù)費,開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
小規(guī)模物業(yè)公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實際開發(fā)票金額確定收入,其他收入按預(yù)收做,但是我10月有補開之前月份收入的發(fā)票,我在當(dāng)月都已經(jīng)確認(rèn)收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師,我9月預(yù)收了3個月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就開了發(fā)票,我9月做賬是不是要借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費 -簡易計稅 我們是一般納稅人簡易計稅的。 等10月11月12月做賬時分別確認(rèn)這3個月租金收入就可以了吧。借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項,然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
請問一下:剛?cè)肼氁患夜?,之前的老會計做的會計分錄是下面這樣,請問是對的嗎? 6月10日銀行收到客戶打款10元(含稅),7月5日開銷項發(fā)票10元(含稅),然后老會計6月份她做的賬是: 借:銀行存款10元,貸:應(yīng)收賬款10元, 重點來了同時確認(rèn)收入:借應(yīng)收賬款10元,貸:主營業(yè)務(wù)收入10元。然后到了7月份的時候,開的發(fā)票不需要確認(rèn)收入,他說6月份的時候已經(jīng)確認(rèn)收入了,按照銀行流水來確認(rèn)收入,不是按照開票來確認(rèn)收入,他說這是公司的內(nèi)賬,應(yīng)該按照銀行流水為準(zhǔn)。請問這樣子是正確的嗎?
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
嗯,做賬是按銀行流水做的賬,但是申報系統(tǒng)現(xiàn)在和開票系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)了,可以直接把開票金額導(dǎo)入申報表,因為每個月開票的金額都大于銀行流水,所以就是以實際開票金額報的稅,第四季度開始要設(shè)預(yù)收,所以牽扯上個月沒有開的發(fā)票這個月開了,不知道這部分改怎么做賬?
你申報要把之前的無票做負(fù)數(shù)申報,有票做正數(shù)申報,你收入如果確認(rèn)了沒有差異不用做處理的