你好,把未票的這一部分沖銷(xiāo)就可以的,金額寫(xiě)負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi) 然后按照發(fā)票在入賬
老師,我在9月時(shí)把未開(kāi)票跟已開(kāi)票都計(jì)算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)\'借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本年利潤(rùn),現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開(kāi)票的也已經(jīng)開(kāi)票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
3月份的未開(kāi)票收入做賬時(shí)分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),本月已開(kāi)具發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們建筑工程公司(一般納稅人),工程已完成,未收到工程款所以發(fā)票未開(kāi)具給對(duì)方,2023年3月因工程已完工,按無(wú)票收入申報(bào)增值稅了(金額100萬(wàn)),10月份時(shí)收到工程款(100萬(wàn))把發(fā)票開(kāi)給對(duì)方了,請(qǐng)問(wèn)一下,3月無(wú)票收入申報(bào)的怎么做會(huì)計(jì)分錄和10月份開(kāi)具發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄,麻煩老師看一下分錄對(duì)嗎?謝謝(1)3月份無(wú)票收入申報(bào)分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)(2)10月份收到工程款:借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款沖紅10月份開(kāi)具3月份無(wú)票收入申報(bào)的100萬(wàn)發(fā)票:借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)(紅字)再按開(kāi)具的發(fā)票做一筆正確分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)老師這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
本月開(kāi)出去一張發(fā)票做的分錄為借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候也沒(méi)有收到款 那月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄可以寫(xiě)成借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)嗎?
我公司幫其他公司支付銀行匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi),有專(zhuān)用發(fā)票,怎么做賬
老師老板有2個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)公司,其中一個(gè)公司今年注銷(xiāo)后發(fā)現(xiàn)還有應(yīng)收沒(méi)回。就用現(xiàn)在另一個(gè)運(yùn)營(yíng)的公司應(yīng)收去沖抵已注銷(xiāo)公司的已開(kāi)發(fā)票。但是感覺(jué)不對(duì)么吶。注銷(xiāo)公司按照開(kāi)票給錢(qián)就完了唄,還要用樂(lè)達(dá)這個(gè)公司的應(yīng)收賬單抵。這個(gè)公司的應(yīng)收記賬方式:只有做出賬單才能知道多少錢(qián)。運(yùn)營(yíng)的公司是今年新注冊(cè)的,現(xiàn)在老板讓用新公司開(kāi)24年12月的賬單。那會(huì)還沒(méi)這個(gè)公司呢。我是不是不應(yīng)該注上賬單時(shí)間。
老師,那個(gè)學(xué)開(kāi)外經(jīng)證在那里學(xué)
老師,我們公司是建筑公司,有一個(gè)入圍的項(xiàng)目只有人工和機(jī)械,開(kāi)票是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的
老師,銷(xiāo)售折讓沖紅的發(fā)票怎么做賬啊,是去年的已經(jīng)抵扣的了
你好 辛苦老師 求個(gè)分錄
老師,當(dāng)月的工資我可以暫時(shí)不計(jì)提嘛,等次月發(fā)放的時(shí)做一筆分錄,當(dāng)月發(fā)放 當(dāng)月計(jì)提的分錄可以嗎啊比如:5月發(fā)4月工資, 5月摘要寫(xiě),計(jì)提及發(fā)放4月工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀存不?
收到發(fā)票沖暫估,是不是就是金額帶負(fù)號(hào)
天貓店的法人個(gè)人支付寶與公司支付寶之間能互相借款還款轉(zhuǎn)賬嗎?是稅法不允許還是就是轉(zhuǎn)不了?
你好,公司籌建期投資款是由其他公司戶(hù)轉(zhuǎn)去新公司賬戶(hù)的怎么做賬
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那未票的這一部分沖銷(xiāo),金額負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi),這主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
需要的,其實(shí)因?yàn)槟惆l(fā)票還要正數(shù),一正一負(fù)不影響損益
老師,我是這個(gè)做的,10月沖銷(xiāo)9月借預(yù)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅普通(紅字),然后10月做10月已開(kāi)票,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)10月收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(10月已開(kāi)票減去9月沖銷(xiāo)紅字收入)貸本年利潤(rùn),不知道這樣對(duì)不對(duì)?
對(duì)的思路清晰了很多哦