賬面收入只有一個的,但是這個收入需要交納增值稅和所得稅
【單選題】 2017年9月1日,甲公司與乙公司簽訂一項銷售合同,采用預(yù)收款方式銷售一批商品,并于9月10日收到全部價款。甲公司9月20日發(fā)出商品,乙公司9月21日收到該批商品。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,關(guān)于甲公司上述銷售收入確認(rèn)時間的表述中,正確的是( )。(2018年) A.9月10日確認(rèn)銷售收入 B.9月20日確認(rèn)銷售收入 C.9月21日確認(rèn)銷售收入 D.9月1日確認(rèn)銷售收入
視同銷售有些是不確認(rèn)收入的,但銷項稅是確認(rèn)的,這在填增值稅申報表時收入和銷售稅無法配比,填表時怎么解決這個問題
剛剛看了齊紅老師的課程中端午中秋那些財稅事。有個問題,以自產(chǎn)產(chǎn)品贈送客戶,會計上不確認(rèn)收入,但是增值稅上要確認(rèn)銷項稅額,視同銷售,不理解
請問教程中講到銷售收入在所得稅中有確認(rèn)收入的時間,增值稅中也有確認(rèn)收入的時間,銷售同一個產(chǎn)品為什么分兩個
您好,請問收入的確認(rèn)中,有一個是按照工程完工進(jìn)度來確認(rèn)的,那工程在建著,都沒賺到錢,為什么這時要確認(rèn)收入啊,這個收入我給誰開票
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅