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Q

關于研發(fā)過程中形成的下腳料、廢料等特殊收入的處理

2021-12-17 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-17 17:00

你好,一般按廢品收入處理

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快賬用戶6584 追問 2021-12-17 17:04

老師好,我知道按廢品收入處理。具體呀怎么操作呢?在次年5月31日前申報所得稅匯算研發(fā)費用加計扣除的時候填在特殊收入那欄是吧?還需要其他的處理不?比如我需不需要在今年年底的增值稅申報表上申報未開票收入呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 17:08

你好,你按收的錢開一個普票,入到營業(yè)外收入中,正常報增值稅,

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快賬用戶6584 追問 2021-12-17 17:10

那就是年底也有申報這筆營業(yè)外收入,相應的賬務處理也要做是吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 17:11

你好,是的,正常賬務處理

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快賬用戶6584 追問 2021-12-17 17:16

計入研發(fā)費用: 借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:原材料/銀行存款 邊角料收入: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 同時結轉銷售成本,沖減研發(fā)費用: 借:營業(yè)外支出 貸:研發(fā)支出-費用化支出

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快賬用戶6584 追問 2021-12-17 17:19

老師是這樣處理嗎?因為我們研發(fā)費用的占比可能會不夠,不想沖減研發(fā)費用,前段時間有老師和我說,可以所得稅匯算時報研發(fā)費用加計扣除時填列一部分特殊收入,不享受那么多加計扣除遞減優(yōu)惠,研發(fā)費用也不用沖回,這種說法是正確的嗎?我怎么感覺有點不對呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 17:23

你好,廢料收入不結轉成本,也不沖銷費用了

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快賬用戶6584 追問 2021-12-17 17:25

但是要在今年年底前報這部分特殊收入的增值稅及繳納相應的附加稅。是嗎?

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快賬用戶6584 追問 2021-12-17 17:26

做未開票收入處理,不一定要發(fā)票開出來吧?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 17:28

可以作未開票處理

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快賬用戶6584 追問 2021-12-17 17:35

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-17 17:37

你好,不客氣,祝你工作愉快

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你好,一般按廢品收入處理
2021-12-17
在這種情況下,可以考慮采用合理的分配方法來區(qū)分研發(fā)與生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料。例如,可以根據(jù)研發(fā)和生產(chǎn)各自占用的資源比例(如人工、材料使用量等)來估算各自產(chǎn)生的廢料比例,從而計算出研發(fā)廢料對應的收入。這種方法需要保持一定的合理性和可審計性,以便在稅務檢查時能夠提供相應的支持文件。
2024-11-01
您好,就是研發(fā)費用產(chǎn)生收入沖減研發(fā)費用
2022-04-08
同學你好 1、分期收款方式銷售貨物,按照合同約定的收款日期確認收入的實現(xiàn); 2、企業(yè)受托加工制造大型機械設備等,以及從事建筑、安裝勞務等,持續(xù)時間超十二個月的,按照完工進度或者完成的工作量確認收入的實現(xiàn); 3、采取產(chǎn)品分成方式取得收入,按照企業(yè)分得產(chǎn)品的日期確認收入的實現(xiàn),其收入額按照產(chǎn)品的公允價值確定; 4、企業(yè)視同銷售的收入(視同銷售收入,是計算廣宣費、業(yè)務招待費扣除限額的基數(shù))。
2021-03-31
這個分錄的借方是管理費用——研發(fā)費用(紅字),而不是在貸方。 企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時,應該沖減研發(fā)費用,而不是增加其他業(yè)務收入。因此,應該將這部分收入借記管理費用——研發(fā)費用(紅字),而不是貸記其他業(yè)務收入。 正確的分錄應該是: 借:管理費用——研發(fā)費用(紅字) 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時,借方的管理費用——研發(fā)費用(紅字)表示將特殊收入沖減了研發(fā)費用。
2023-10-20
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