你好,一般按廢品收入處理
關于研發(fā)過程中形成的下腳料、廢料等特殊收入的處理
b.企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入,在計算確認收入當年的加計扣除研發(fā)費用時,應從已歸集研發(fā)費用中扣減該特殊收入,不足扣減的,加計扣除研發(fā)費用按零計算。請問老師,這句話怎么理解
1、企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時: 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2、收入沖減研發(fā)費用時: 借:其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用——研發(fā)費用(紅字) 老師,下面銷項在借方嗎?搜的這個分錄不對?廢料沖研發(fā)費用怎么做啊
企業(yè)在計算加計扣除的研發(fā)費用時,應扣減已按《通知》規(guī)定歸集計入研發(fā)費用,但在當期取得的研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入;不足扣減的,允許加計扣除的研發(fā)費用按零計算。 老師請問 這個怎么理解,可以舉一個生活上的例子嗎?
在研發(fā)過程中會形成下腳料、殘次品、中間試制品、廢品等特殊收入,特殊收入應沖減可加計扣除的研發(fā)費用。但是我司沒有單獨管理研發(fā)廢料和生產(chǎn)廢料,都是集中一個時間打包銷售給廢品公司,無法區(qū)分生產(chǎn)還是研發(fā),那如何確定研發(fā)這部分特殊收入
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應收賬款減值準備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請問電子稅務局中財務年報,填寫12月的財報嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報做賬我應該先學那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時候,對方就給我一個資產(chǎn)負債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機動車*二手車
老師好,我知道按廢品收入處理。具體呀怎么操作呢?在次年5月31日前申報所得稅匯算研發(fā)費用加計扣除的時候填在特殊收入那欄是吧?還需要其他的處理不?比如我需不需要在今年年底的增值稅申報表上申報未開票收入呀?
你好,你按收的錢開一個普票,入到營業(yè)外收入中,正常報增值稅,
那就是年底也有申報這筆營業(yè)外收入,相應的賬務處理也要做是吧?
你好,是的,正常賬務處理
計入研發(fā)費用: 借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:原材料/銀行存款 邊角料收入: 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 同時結轉銷售成本,沖減研發(fā)費用: 借:營業(yè)外支出 貸:研發(fā)支出-費用化支出
老師是這樣處理嗎?因為我們研發(fā)費用的占比可能會不夠,不想沖減研發(fā)費用,前段時間有老師和我說,可以所得稅匯算時報研發(fā)費用加計扣除時填列一部分特殊收入,不享受那么多加計扣除遞減優(yōu)惠,研發(fā)費用也不用沖回,這種說法是正確的嗎?我怎么感覺有點不對呀?
你好,廢料收入不結轉成本,也不沖銷費用了
但是要在今年年底前報這部分特殊收入的增值稅及繳納相應的附加稅。是嗎?
做未開票收入處理,不一定要發(fā)票開出來吧?
可以作未開票處理
謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快