這個分錄的借方是管理費用——研發(fā)費用(紅字),而不是在貸方。 企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時,應(yīng)該沖減研發(fā)費用,而不是增加其他業(yè)務(wù)收入。因此,應(yīng)該將這部分收入借記管理費用——研發(fā)費用(紅字),而不是貸記其他業(yè)務(wù)收入。 正確的分錄應(yīng)該是: 借:管理費用——研發(fā)費用(紅字) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時,借方的管理費用——研發(fā)費用(紅字)表示將特殊收入沖減了研發(fā)費用。
老師去年一張進項發(fā)票已經(jīng)認證,當月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費,發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進去,請怎么處理呢
老師,這是工商年報,需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進項票:供電*充電服務(wù)費13%的稅率 銷項票:我們給保險公司開具的三電檢測報告部分是6%稅點的咨詢服務(wù)費或者檢測服務(wù)費發(fā)票 這個能正常抵扣嗎?
履約保證金計入什么科目
一般納稅人購進固定資產(chǎn)普票進項稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會計助理的經(jīng)驗,因為我之前無做過手工賬