您好,就是研發(fā)費用產生收入沖減研發(fā)費用
b.企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入,在計算確認收入當年的加計扣除研發(fā)費用時,應從已歸集研發(fā)費用中扣減該特殊收入,不足扣減的,加計扣除研發(fā)費用按零計算。請問老師,這句話怎么理解
1、企業(yè)取得研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時: 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 2、收入沖減研發(fā)費用時: 借:其他業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:管理費用——研發(fā)費用(紅字) 老師,下面銷項在借方嗎?搜的這個分錄不對?廢料沖研發(fā)費用怎么做啊
企業(yè)在計算加計扣除的研發(fā)費用時,應扣減已按《通知》規(guī)定歸集計入研發(fā)費用,但在當期取得的研發(fā)過程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入;不足扣減的,允許加計扣除的研發(fā)費用按零計算。 老師請問 這個怎么理解,可以舉一個生活上的例子嗎?
在研發(fā)過程中會形成下腳料、殘次品、中間試制品、廢品等特殊收入,特殊收入應沖減可加計扣除的研發(fā)費用。但是我司沒有單獨管理研發(fā)廢料和生產廢料,都是集中一個時間打包銷售給廢品公司,無法區(qū)分生產還是研發(fā),那如何確定研發(fā)這部分特殊收入
老師,研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中第46行減特殊收入部分跟第48行減當年銷售研發(fā)活動直接行程產品對應的材料部分,研發(fā)材料領用蠻多的,在48行中全部剔除,現(xiàn)在46行這欄還要填寫特殊收入嗎?這個金額應該怎么填寫,沒有明白這個邏輯
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師審計是不是我們需要給審計單位開發(fā)票,比如我們是臺球俱樂部,能開審計費的發(fā)票嗎
餐飲,怎么區(qū)別是煙酒合并餐費一起開餐費發(fā)票還是要分開開票。?
老師您好,我公司現(xiàn)在無償使用對方的房子做辦公室,然后現(xiàn)在收到了這樣的短信,【甘肅稅務】[91620102762357751F|蘭州誠達工程建設監(jiān)理有限公司]尊敬的納稅人:系統(tǒng)顯示該公司2025年上半年的房產稅和城鎮(zhèn)土地使用稅未申報,請于5月15日申報期結束前完成申報,以免逾期,如已完成申報請忽略。我想問下像我們這種免租的話是不是不用交這些稅,還是要交呢,現(xiàn)在是對方已經把這些稅全部交過了
老師,資產負債表的未分配利潤期末-期初和利潤表的凈利潤對不起來,咋弄? 利潤表我看了看本期和我結轉的憑證一樣 資產負債表的未分配利潤期末也是上月加本月本年利潤
老師好,請問以下:確認未開票收入,計算過程中正常地四舍五入。最后科目余額中收入金額*稅率得出來的銷項跟我銷項稅額科目余額會有幾分錢差異。這種要怎么處理?
河北省企業(yè)所得稅稅率是多少
老師酒店給團隊提供會議服務,這個會議服務包括:提供車輛運輸和景點講解費用,入賬銷售費用還是主營業(yè)務成本
建筑總公司會計給項目地分公司員工申報個稅時,25年1月份一次性補發(fā)24年下半年6個月工資時未做說明,當成25年1月份工資所有人被扣了個稅。這個匯算清繳退稅是不是應該放在25年6月30日之前做?如果當成25年1月份收入26年做匯算清繳是會對25年個稅申報有影響。25年匯算清繳怎么操作?
老師,園林綠化公司開的免稅的苗木發(fā)票,一般納稅人怎么核酸抵扣
怎么做分錄啊老師
您好,借銀行存款,借研發(fā)費用(紅字)貸應交稅費應交增值稅