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補(bǔ)繳去年12月增值稅,我們今年在稅務(wù)大廳修改了增值稅附表一未開票收入負(fù)數(shù)的數(shù)字(去年公司有申報(bào)未開票收入和交稅,后面申報(bào)表附表一可以填寫負(fù)數(shù)沖減),導(dǎo)致需要補(bǔ)繳增值稅,這筆補(bǔ)繳增值稅怎么記賬?

2022-04-22 05:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-22 06:38

您好 請(qǐng)問什么原因?qū)е滦薷牡?去年12月分錄怎么寫的 大概多少金額

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您好 請(qǐng)問什么原因?qū)е滦薷牡?去年12月分錄怎么寫的 大概多少金額
2022-04-22
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2022-04-22
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2022-04-22
你開了發(fā)票 你得填寫開票收入
2021-02-22
首先,2023年賬上應(yīng)補(bǔ)做無票收入,以確保與稅務(wù)申報(bào)表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補(bǔ)開發(fā)票的情況,應(yīng)進(jìn)行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2024-06-18
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