您好 10月未開票的抵減九月份的負數(shù)后填寫
這個是我9月份未開票確認收入的,我10月份還有確認收入為開票的,我現(xiàn)在申報的時候填了9月份確認收入未開票的數(shù)字進去,那10月份確認收入未開票的要填那里
老師我9月份有確認收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認收入未開票的,我填了這個負數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師 申報表未開票收入可以填負數(shù)嗎? 我們2月申報1月的時候填了未開票正數(shù),2月把這部分未開票開好了,同時2月又沒有確認多少收入,我該怎么填申報表呢?
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報表
2月未開發(fā)票收入10萬,我3月申報2月的增值稅報表中填未開發(fā)票收入是10萬,3月開了發(fā)票10萬,未開發(fā)票收入是15萬,那我四月份申報怎么填未開票收入金額是多少,而未開票收入15萬會在4月份開,那5月申報4月的又該怎么填
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
老師我不太懂,那個表格只有一個空可以填,填了負數(shù)就填不了正數(shù)了
就是把正數(shù)減去負數(shù)的金額后填寫啊
現(xiàn)在表格里面是我填的9月份確認收入未開票的數(shù)學(xué)
那您10月份的未開票收入要加進去
你的意思是用10月份確認收入未開票的數(shù)字減掉9月份的讀書,把差填進去是這個意思嗎?
是的 這樣理解正確的
老師還有個問題就是我10月份申報的3季度企業(yè)所得稅,里面的金額是到萬元,我的資產(chǎn)總額是900多萬,我就照著那個數(shù)字填進去的,現(xiàn)在稅局的打電話說不可以那樣填,要做更正處理,我想問一下這個不這樣填完怎么填,自己在電子稅務(wù)局里面更正不了要到稅局大廳才能辦理嗎?
已經(jīng)過了申報期 不可以自己更正 要到稅務(wù)大廳才能辦理 那您是沒有算到萬元填寫 是不
老師是的我沒有算到萬元填寫,之前我沒有報過稅,所以不知道要換算,那比如這個900萬,怎么算成萬元的
您資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計期末數(shù)多少
總共有940萬零點
那就是940萬資產(chǎn)總額
老師這個是我上個月申報的所得稅,我這樣填進去的,稅局的說我填錯了,我下次要怎么填
把資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計金額換算為萬元填在季末欄次
老師我怎么轉(zhuǎn)換半天老覺得不對,你可以把我這個數(shù)學(xué)具體出來轉(zhuǎn)換給我看看嗎?
您把您的資產(chǎn)負債表金額寫給我
就是9513292.92萬,你幫我換算看看是多少
9513292.92元吧 不是萬元吧? 換算后=9513292.92/10000=951.33萬元