同學(xué),你好啊,當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票作廢掉,跨月的紅沖掉,賬務(wù)沖減對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款,進(jìn)項(xiàng)稅額,原材料啊,跨月開錯(cuò)的增值稅申報(bào)表需要修改啊。當(dāng)月作廢的就不用了。
老師:您好,請(qǐng)教一下,我外貿(mào)出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)退稅勾選,但申報(bào)退稅時(shí)因有點(diǎn)問(wèn)題不能退稅,稅務(wù)申報(bào)需要處理嗎?賬務(wù)怎么處理?憑證怎么寫?
出口企業(yè)申報(bào)退稅,這個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)開錯(cuò),選擇不退稅,賬務(wù)上應(yīng)該怎樣處理?增值稅申報(bào)表需要修改嗎?
老師,我想問(wèn)下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退提示這個(gè)錯(cuò)誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額,需核實(shí)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)及出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,請(qǐng)修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報(bào),請(qǐng)調(diào)整增值稅納稅申報(bào)!
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)上個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選后出現(xiàn)在增值稅申報(bào)表附表二(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)但后來(lái)由于這張發(fā)票開錯(cuò)了,又做了退稅回退,取消了退稅勾選,但是申報(bào)表附表二還是有這張發(fā)票在待抵扣欄怎么處理?
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個(gè)科目,慢慢抵扣,因?yàn)楝F(xiàn)在還沒收入
我們公司贈(zèng)送了另一個(gè)公司一項(xiàng)固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我們因該贈(zèng)送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時(shí)未收的應(yīng)收款項(xiàng),或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因?yàn)橐赊D(zhuǎn),報(bào)表的未分配利潤(rùn)有400多萬(wàn),查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬(wàn)的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對(duì)賬單有入賬100多萬(wàn),誤把這筆借款做成了預(yù)收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄,可以減少未分配利潤(rùn)嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報(bào) 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當(dāng)月第一個(gè)工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實(shí)對(duì)方轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)5000但是減了30手續(xù)費(fèi),顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對(duì)外投資,投資單位是集團(tuán)內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時(shí)候是不是需要填報(bào)投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么???