同學(xué)你好 需要處理的哦? 做免稅的就行了 1. 采購(gòu)時(shí),根據(jù)發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)數(shù): 借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 2. 出口時(shí),按取得收入 借:應(yīng)收收款 貸:產(chǎn)品銷售收入——出口貨物收入 (2)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷的,應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷貨物的銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額,屬出口貨物的,按(1)條規(guī)定處理,屬內(nèi)銷貨物的,在購(gòu)進(jìn)原材料時(shí) 借:原材料 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:銀行存款 銷售時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅金) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 (3)既有出口貨物又有內(nèi)銷貨物,如不能分別核算進(jìn)項(xiàng)稅額的(注:銷售額必須分別核算),在購(gòu)進(jìn)時(shí)按全部進(jìn)項(xiàng)稅額,作如下分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 銀行存款 月未計(jì)算出出口貨物不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”帳戶轉(zhuǎn)出,計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”作如下分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷售給其他企業(yè)出口的,視同內(nèi)銷貨物處理
老師,你好,外貿(mào)公司出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口了,因?yàn)樨浽吹夭灰恢?,現(xiàn)在不申請(qǐng)退稅了,我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么處理呢?附表二要不要填寫?
老師:您好,請(qǐng)教一下,我外貿(mào)出口,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口,進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)退稅勾選,但申報(bào)退稅時(shí)因有點(diǎn)問題不能退稅,稅務(wù)申報(bào)需要處理嗎?賬務(wù)怎么處理?憑證怎么寫?
公司是外貿(mào)企業(yè),去年報(bào)關(guān)出口了一批貨款,已申請(qǐng)退稅,今年稅務(wù)局說這批退稅款不具備退稅條件,要求補(bǔ)繳退稅款,公司也已經(jīng)補(bǔ)繳稅款了,賬務(wù)處理怎么處理。
老師好!請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)本月進(jìn)項(xiàng)只夠抵扣內(nèi)銷,沒有進(jìn)項(xiàng)退稅,出口已經(jīng)做出口免稅申報(bào),不退稅還需要做退稅申報(bào)嗎?電子口岸那邊關(guān)單還需不需要處理?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?