你好 上個(gè)月填寫的 本月還有嗎
會(huì)計(jì)問答 問答詳情 我想咨詢下,用于出口退稅的發(fā)票,勾選平臺選了進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是在增值稅申報(bào)表附表二選的是出口退稅這樣要緊嗎?但是出口退稅系統(tǒng)里面一直查不到這張發(fā)票的信息
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請,但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
2021年12有一張已勾選認(rèn)證的專票,但是不抵扣,賬上只做了費(fèi)用,沒有做進(jìn)項(xiàng),在申報(bào)增值稅時(shí),附表二里的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這一欄一直顯示有這張的數(shù),需要做處理么
老師,你好,請問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
老師好,在計(jì)算股東是否行使配股權(quán)對股東財(cái)富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價(jià)去計(jì)算嗎?我做了很多計(jì)算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計(jì)算了一個(gè)配股除權(quán)參考價(jià)呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
老師,公司要是提前解除勞動(dòng)合同的話公司說給賠償一個(gè)月工資是口頭說的,我怎么相信公司呢?要公司出具一個(gè)什么手續(xù),這個(gè)手續(xù)怎么寫呢?
老師那抖音平臺的收入26號以后的收入,下月初才到賬,怎么做賬,
公司現(xiàn)在做的是4月份的賬,給員工A發(fā)1月工資2640.91,給員工B發(fā)1月份工資7044.36,都是銀行存款發(fā)放,賬務(wù)處理怎么做
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當(dāng)月員工個(gè)人借款,買了一臺設(shè)備,貨到了,款付員工個(gè)人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預(yù)估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報(bào)關(guān)單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個(gè)鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應(yīng)該怎么確認(rèn)?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是需要把鑼架單獨(dú)提出來?如果提出來那么應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
是的,就是這個(gè)月10月增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)還有。
你看下能刪除了吧 不能的話就去修改上個(gè)月的
修改上個(gè)月的什么?
修改上一個(gè)月的 待抵扣