你好, 根據(jù)您的描述,這個(gè)問題是由于出口免抵退計(jì)算過程中的數(shù)據(jù)誤差導(dǎo)致的。為解決這個(gè)問題,您需要檢查并調(diào)整您的增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 1. 檢查增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù):確保您的增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。這包括銷售額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等。如果您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請及時(shí)修改納稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 2. 檢查出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù):確保您的出口退稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)與增值稅納稅申報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請及時(shí)修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 3. 調(diào)整納稅申報(bào):如果檢查發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,您需要調(diào)整納稅申報(bào)。在調(diào)整時(shí),請確保調(diào)整后的數(shù)據(jù)與出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)保持一致。 4. 重新計(jì)算免抵退:在調(diào)整完增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)后,重新計(jì)算免抵退金額。確保計(jì)算結(jié)果與您的實(shí)際業(yè)務(wù)情況相符。 5. 提交修改后的申報(bào)數(shù)據(jù):將修改后的增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)提交給稅務(wù)部門。如有必要,可與稅務(wù)部門溝通,以確保您的申報(bào)正確
老師免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額與增值稅納稅申報(bào)表之間有 負(fù)數(shù)差額 需要如何進(jìn)行調(diào)整
老師好,一般納稅人出口企業(yè),申請退稅(增值稅)稅局審核存在調(diào)整評估數(shù)據(jù),受理退稅額與申請退稅額存在差異,這差異要怎樣處理
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報(bào),增值稅申報(bào)中根據(jù)報(bào)關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)行出口退稅申報(bào)時(shí)可以不按增值稅免抵退填的50萬報(bào)么?可以少報(bào)一張報(bào)關(guān)單按退稅40萬報(bào)么?剩下一份報(bào)關(guān)單次月再申報(bào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退提示這個(gè)錯(cuò)誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額,需核實(shí)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)及出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,請修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報(bào),請調(diào)整增值稅納稅申報(bào)!
本期有報(bào)關(guān)單,沒進(jìn)項(xiàng),要不要錄入報(bào)關(guān)單,生成出口退稅匯總表?如果不需要出口銷售數(shù)據(jù)是否要在增值稅申報(bào)表主表第7欄 本期免抵退稅銷出口銷售額一欄填寫?
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧
免抵退金額和免稅金額可以同時(shí)在增值稅申報(bào)嗎?
可以在同一申報(bào)期內(nèi),既申報(bào)免抵退稅又申請辦理留抵退稅。