您好,您1-3月的數(shù)據(jù)全部做4月報表?
老師,不好意思,向您請教,根據(jù)2019年實際凈利潤-14436.26,與未分配利潤年初余額475436.67,就得不出 表格里未分配利潤期末余額那個數(shù)據(jù),應(yīng)該是我下面寫的金額數(shù)據(jù)對哇
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)?
老師好,請問利潤分配未分配利潤期初有余額,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤的數(shù)據(jù),是否需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
3月建賬未分配利潤沒有數(shù),1-2月未分配利潤期末余額是不是全年實現(xiàn)的利潤數(shù),填寫這數(shù)為未分配利潤的期初余額
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當公司法人嗎
老師請問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個月稅務(wù)那邊沖紅了、這個月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時候 只做 這個月開出的這份 還是上個月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會被扣款呢 扣了天貓會給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時,沖銷納稅調(diào)增會計分錄怎樣寫?
老師你好!首飾回收需要出具發(fā)票給客人嗎?
老師,廣告公司,收到外購半成品,沒付錢,也沒收到貨,怎么做賬?
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