根據(jù)圖片顯示,未分配利潤(rùn)年初與期末余額差異,的確不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)金額。也未看到提取盈余公積及進(jìn)行利潤(rùn)分配。建議查詢是否存在2019年調(diào)整以前年度損益的情況,或查看利潤(rùn)表編制是否錯(cuò)誤。
老師,不好意思,向您請(qǐng)教,根據(jù)2019年實(shí)際凈利潤(rùn)-14436.26,與未分配利潤(rùn)年初余額475436.67,就得不出 表格里未分配利潤(rùn)期末余額那個(gè)數(shù)據(jù),應(yīng)該是我下面寫(xiě)的金額數(shù)據(jù)對(duì)哇
老師,我四月份建賬的,本年利潤(rùn)的期初余額是寫(xiě)3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期初寫(xiě)的是年初數(shù)據(jù),但是后來(lái)賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫(xiě)0嗎?未分配利潤(rùn)寫(xiě)年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師,下午好!我現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),金額是12月份利潤(rùn)表里的本年累計(jì)凈利潤(rùn)呢還是12月份科目余額表上本年利潤(rùn)的余額,兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上,希望老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師您好,我的財(cái)務(wù)報(bào)表里帶出來(lái)的年初余額不對(duì),所以財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)里的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減去期初數(shù)的差額不等于等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),這種情況應(yīng)該怎么處理
老師,我想了解一下,本年的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”年初余額是否恒等于上一年資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤(rùn)”期末余額?因?yàn)?,現(xiàn)在涉及要調(diào)2019年的報(bào)表,要調(diào)未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)。但是,調(diào)了以后,未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)就跟下一年的年初余額不一樣了。是否,調(diào)了一年,后面的每一年的報(bào)表都要調(diào)?不然,報(bào)表就會(huì)一直不平?
單價(jià)176元是不含平臺(tái)費(fèi)3.5%,請(qǐng)問(wèn)含平臺(tái)費(fèi)3.5%怎么算?是多少元?
小規(guī)模納稅人,未達(dá)到起征點(diǎn)減免的增值稅,請(qǐng)問(wèn)一下做賬計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
老師,我問(wèn)下工商年報(bào)
老師,4月份進(jìn)貨未付款,5月份付款開(kāi)的發(fā)票,憑證是放4月份做賬還是放5月份?
所得稅匯繳A107011什么情況下需要填寫(xiě)
老師,匯算清繳后退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:所得稅費(fèi)用,然后借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,最后結(jié)轉(zhuǎn)借:所得稅費(fèi)用,貸:本年利潤(rùn),假如不用應(yīng)交稅費(fèi)過(guò)渡,直接記借:銀行存款,貸:所得稅費(fèi)用,這樣可以不。
你好!老師 請(qǐng)問(wèn)外賣到賬,是法人個(gè)人卡,然后把錢打到公賬,這樣可以嗎?
降低增值稅起征點(diǎn)是什么意思
你好老師,發(fā)票額度不夠怎么處理,我們需要這個(gè)月把庫(kù)存的發(fā)票開(kāi)出去
請(qǐng)問(wèn)建筑公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票還需要?jiǎng)趧?wù)人員名稱身份證報(bào)個(gè)稅嗎