你好 按余額表的數(shù) 填寫貸方負(fù)數(shù)? 這樣?
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
請問金蝶迷你版錄入初始數(shù)據(jù)時(shí),本年利潤和未分配利潤的累計(jì)借方貸方和期初余額怎么填,這里提示試算不平衡
老師科目余額表上的本年利潤和利潤分配根據(jù)這兩個(gè)數(shù)怎么填,58開頭的是年初數(shù),后面?zhèn)€是期末數(shù)
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時(shí)候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
老師我新建賬初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)余額表本年利潤的余額是借方20萬 初始化數(shù)據(jù)表里本年利潤期初余額是貸方的,我是不是在貸方錄入—20萬跟余額表的借方20萬是一樣的意思 盈虧20萬
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
這樣子填寫?
這樣填寫,啟用賬套就出現(xiàn)了這個(gè) 目前前面幾個(gè)月的賬上只做了結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還沒有做的,所以科目余額表本年利潤還是在借方,初始數(shù)據(jù)這里都不知道怎么填了
中間建賬的前一個(gè)月,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤里數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)16173.95 麻煩看看根據(jù)這些情況,現(xiàn)在初始數(shù)據(jù)怎么填寫
你好 是按余額表數(shù)錄入的??
是余額表的數(shù)據(jù),其他的都填寫好了,就差本年利潤,填寫了負(fù)數(shù)又出現(xiàn)圖上的信息,初始數(shù)據(jù)根據(jù)這個(gè)到底怎么填寫利潤之類的金額,直接填寫本年利潤負(fù)數(shù),不能繼續(xù)下去生成賬套,所以后面又填上了未分配利潤,看看這個(gè)具體怎么弄呢?
我的余額表本年利潤累計(jì)金額是在借方,期末余額也在借方,現(xiàn)在我初始數(shù)據(jù)這里累計(jì)借方填寫負(fù)數(shù),期初余額還要填寫嗎?這里的期初余額方向是貸,要填的話應(yīng)該怎么填?
你好 我回的是錄入貸方負(fù)數(shù)? ??
前面貸方錄入負(fù)數(shù)了,生成賬套就出現(xiàn)了一些信息,你看我發(fā)的圖
你好 損益 科目可以錄入 發(fā)生額的??
根據(jù)余額表和我填寫的損益科目數(shù)據(jù),本年利潤那里怎么填寫合適,初始數(shù)據(jù)里的期初余額填寫的需要?jiǎng)h掉嗎?直接填寫累計(jì)還是都填
你好??損益 直接填寫累計(jì) 的
我填的是累計(jì)啊,期初余額沒有填寫數(shù)據(jù)的,就是本年利潤,直接在累計(jì)貸方填寫負(fù)數(shù),期初那里不填寫金額,是這樣的嗎?
整體這樣填寫的,結(jié)果出現(xiàn)了試算不平衡,建不了
還有這個(gè)
可以填寫本年累計(jì)數(shù)據(jù) 的??
你指的是庫存現(xiàn)金那些都填寫累計(jì)金額?還是說就是損益科目,還有本年利潤到底怎么填寫呢?
你好 本年利潤回過了 回二次的 損益科目填寫累計(jì)本年 累計(jì)數(shù)?? 庫存現(xiàn)金填寫余額
我跟著你前面說的,損益填累計(jì),庫存現(xiàn)金那些填余額,本年利潤我的在借方,初始數(shù)據(jù)這里填貸方,負(fù)數(shù),但是還是建不了賬,情況也拍照發(fā)給你了
你好? 有什么提示的呢?
財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)的錄入,一般分為以下三種情況: 新公司沒有產(chǎn)生任何業(yè)務(wù):不需要填入初始余額,直接啟用賬套即可 年初啟用賬套:即賬套啟用期間為第一期,只需要錄入每個(gè)科目上一年度年末余額即可 年中啟用賬套:即賬套啟用期間為2-12期,需要填入期初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,實(shí)際損益發(fā)生額。 例如:在2017年7月啟用賬套,就要輸入6月底(也就是7月初)的各科目的余額,還有1-6月的各科目的發(fā)生額,可使用以前賬套的6月底的科目余額表錄入。 【累計(jì)借方】指的是2017年1-6月借方累計(jì)數(shù) 【累計(jì)貸方】指的是2017年1-6月貸方累計(jì)數(shù) 【期初余額】指的是2017年6月的期末數(shù) 【本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額】指的是利潤表里2017年1-6月累計(jì)數(shù)
操作流程 1、【設(shè)置】-【科目】,先維護(hù)好科目信息(可自行增加/刪減科目或者設(shè)置輔助核算); 圖片 2、【設(shè)置】-【財(cái)務(wù)初始余額】,根據(jù)上期科目余額表,錄入財(cái)務(wù)初始(期初)余額,點(diǎn)右上角保存; 圖片 3、錄入完畢后,點(diǎn)擊右上角【試算平衡】。若平衡,一般可進(jìn)行當(dāng)期賬務(wù)處理;若不平衡,需重新修正后錄入直到試算平衡。
https://mp.weixin.qq.com/s/LIE5se-I_UyI9b2RNeeMHQ 這里有具體的填寫,還有圖片參考這個(gè)。