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我們采購的原材料多付款了,分錄做借原材料,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款負數(shù),或者借預(yù)付賬款對嗎?

2021-09-29 13:19
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-29 13:21

同學你好 對的 這樣做就可以

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同學你好 對的 這樣做就可以
2021-09-29
不是的,這個其實你們還是要做一下收入的,不能直接庫存轉(zhuǎn)出去了,難道多少錢進多少錢出嗎?
2021-12-12
你好;? ? ? 是的; 可以這樣來 掛賬的 ; 銷售做 :借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品? ?
2022-03-08
最后,可以使應(yīng)付賬款暫估。
2021-12-24
你好!第一種情況應(yīng)該是通過預(yù)付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進項稅的話。
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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