就是有一行期初未交增值稅
老師好!一般納稅人,上月申報有增值稅要繳納,上月的分錄是借應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅,這個月扣費了,是借應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸銀行嗎?然后上個月沒有計提附加稅
老師,單位是一般納稅人上個月要交的增值稅8萬多 然后有個延交的政策 上個月交的增值稅4萬多 還有4萬多沒交 繳款期限到明年2月份 這個月我申報增值稅在27欄本期已繳稅額填寫上個月交的4萬多嗎
請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報時,主表第三十行(本期繳納上期應(yīng)納稅額)應(yīng)該填零還是填上月的應(yīng)交稅額,謝謝老師
上個月享受延期交納增值稅,這個月也沒交,上個月未交的增值稅申報時應(yīng)填寫在哪一行?
老師那個緩交的增值稅現(xiàn)在交了要填在哪里?這里只有填上一期應(yīng)交的增值稅1緩交的增值稅上個月也交了,不知道要填在哪里
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
這樣對嗎?,期初未交一欄,期末未交的欠交稅費
是的就是25行那個期初未交稅額