你好,在30欄里面填寫的。
上個(gè)月享受延期交納增值稅,這個(gè)月也沒(méi)交,上個(gè)月未交的增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)填寫在哪一行?
老師,舉例,2021年10月應(yīng)交增值稅3萬(wàn),緩交3個(gè)月,在2022年2月繳納3萬(wàn),2月申報(bào)增值稅這里該填哪一欄,3月有退回50%增值稅1.5萬(wàn),我在3月又該填哪一欄,8月補(bǔ)繳1.5萬(wàn),不在欠稅,又填哪一欄
老師那個(gè)緩交的增值稅現(xiàn)在交了要填在哪里?這里只有填上一期應(yīng)交的增值稅1緩交的增值稅上個(gè)月也交了,不知道要填在哪里
制造業(yè)增值稅緩繳部分交了,之后緩繳政策延期,交的又退回了,退回來(lái)的稅需要在增值稅申報(bào)表中哪個(gè)表填寫?
老師 緩交的增值稅和企業(yè)所得稅在哪里申報(bào)?。窟€是直接點(diǎn)增值稅申報(bào)模塊和企業(yè)所得稅申報(bào)表里面填緩交的數(shù)據(jù)嗎?
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買方說(shuō)要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問(wèn)一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒(méi)有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬(wàn)多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤(rùn)負(fù)數(shù)30萬(wàn),會(huì)有什么問(wèn)題嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101萬(wàn),工資115萬(wàn)
也是在30欄?那里不是顯示填本期應(yīng)繳上期稅金嗎我還以為應(yīng)該填在27欄里面的,請(qǐng)問(wèn)27欄和30欄的金額是不是應(yīng)該是一致的?
你好,對(duì)的是的,就是在這里面填寫的。你這個(gè)延期是正常的延期。
那我上期搞錯(cuò)了,延期繳的金額 我沒(méi)有填,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的數(shù)據(jù)只有7月的,延期繳的那些數(shù)據(jù)沒(méi)有合計(jì)在一起那我下個(gè)月報(bào)稅時(shí),直接把交了的金額全部加上在27欄還是怎么樣?
你好,在30欄里面填寫這個(gè),27欄里面填寫不了它是自動(dòng)計(jì)算的。
那我下個(gè)月是不是只管32欄的期末剩余實(shí)際未交的金額為準(zhǔn),已經(jīng)交過(guò)了的,直接在30欄里填一次?要不然上個(gè)月的沒(méi)有把緩繳的加上來(lái),這個(gè)期末的數(shù)據(jù)就不對(duì)了呢
已經(jīng)交過(guò)的,之前沒(méi)有填寫的,在30欄里面填寫就可以的,但是你看一下30藍(lán)這個(gè)金額不能大于25藍(lán)。
25欄是上期剩下未交的稅額吧(則本月期初未交稅金),32欄是本期期末未交稅金合計(jì)
25藍(lán)是上一期未繳的,如果你之前30藍(lán)和25欄填寫的不一樣,他會(huì)給你累計(jì)起來(lái)。